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Q

老師,去年暫估的費用,然后今年3月和4月出差的那些發(fā)票,月份都是24年的發(fā)票日期,匯算清繳的時候,可以沖掉去年的那個費用嗎?

2024-05-13 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-13 09:56

您好,暫估的那個費用就是這些出差的發(fā)票嗎?

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快賬用戶1364 追問 2024-05-13 09:57

去年年底暫估的管理費用

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快賬用戶1364 追問 2024-05-13 09:57

就是涉及到匯算清繳,沒有票要調(diào)整的問題

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齊紅老師 解答 2024-05-13 09:58

那可以的,等于是暫估的費用發(fā)票已經(jīng)回來不用調(diào)整。

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快賬用戶1364 追問 2024-05-13 09:58

哦,分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 10:02

把去年暫估的分錄抄一遍,金額寫負(fù)數(shù),這樣是沖銷。然后按照發(fā)票正常入賬。

頭像
快賬用戶1364 追問 2024-05-13 10:03

哦,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,正常入賬要不要用到以前年度損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 10:04

不用的,不用的,這樣在本期來看賬面兒上一正一負(fù)相互抵消,也不影響本期數(shù)據(jù)。

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您好,暫估的那個費用就是這些出差的發(fā)票嗎?
2024-05-13
你好,是的,你的理解是正確的
2021-01-18
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? ?利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) ?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2025-07-06
你好,暫估和發(fā)票一樣的可以
2024-05-13
你好,可以的, 沒問題業(yè)務(wù)真實,匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
2023-05-21
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