您好,充值時(shí): 借:銀行存款 5000 貸:預(yù)收賬款-充值卡 10000 預(yù)收賬款-折扣 -5000 消費(fèi); 借:預(yù)收賬款-充值卡 10000 預(yù)收賬款-折扣 -5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5000
資料:華光公司20XX年12月進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)生以下盤盈、盤虧情況:1盤盈甲材料100千克,每千克單價(jià)20元;2.盤虧乙材料10千克,每千克單價(jià)30元;3.盤虧丙材料5千克,每千克單價(jià)10元;4.盤虧機(jī)器設(shè)備一臺(tái),其賬面價(jià)值100000元,已提折舊45000元;5.出納員短少現(xiàn)金175元。上述業(yè)務(wù)經(jīng)有關(guān)部門查核,作如下處理:l.盤盈的甲材料100千克系計(jì)量工具不準(zhǔn)所致,作沖減管理費(fèi)用處理。2.盤虧的乙材料10千克,其中7千克系定額內(nèi)損耗,其余3千克系保管人員張思失職所致,應(yīng)由其負(fù)責(zé)賠償。3.盤虧的丙材料5,千克是由于對(duì)方少發(fā)所造成的,經(jīng)聯(lián)系對(duì)方同意退款,但款項(xiàng)尚未收到。4.盤虧的機(jī)器設(shè)備系本單位保管不善而丟失,作本單位損失處理。5.出納員短少現(xiàn)金系出納員責(zé)任,責(zé)令賠償,尚待扣收。要求:根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄
1.餐飲企業(yè)原材料的核算。新城飯店為增值稅一般納稅人,采用永續(xù)盤存制對(duì)原材料進(jìn)行核算。5月初倉庫結(jié)存糧食類原材料3;960元,其中大米200千克,每千克9.8元;面粉200千克,每千克10元。以下是5月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)1日,上月廚房假退料大米20千克,每千克9.8元,現(xiàn)根據(jù).上月末的“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”填制領(lǐng)料單,作為廚房本月領(lǐng)料處理。(2)2日,向A糧油公司購進(jìn)面粉1000千克,每千克不含稅價(jià)為10.6元,增值稅率為10%,已驗(yàn)收入庫,取得增值稅專用發(fā)票,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付了賬款。(3)4日,向B糧行購進(jìn)大米800千克,取得稅務(wù)部門門代開的小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票,征收率為3%,發(fā)票含稅金額9000元,大米已驗(yàn)收入庫,賬款以轉(zhuǎn)賬支票付訖。(4)5日,向C蔬菜公司購進(jìn)新鮮蔬菜-批,共2500元,取得增值稅普通發(fā)票,直接交廚房使用,以轉(zhuǎn)賬支票付訖賬款。(5)月末,經(jīng)統(tǒng)計(jì)本月共發(fā)出大米700千克,發(fā)出面粉850千克,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料成本。(6)月末,廚房經(jīng)盤點(diǎn),編制“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存
1/11.餐飲企業(yè)原材料的核算。新城飯店為增值稅一般納稅人,采用永續(xù)盤存制對(duì)原材料進(jìn)行核算,按先進(jìn)先出法結(jié)轉(zhuǎn)成本。5月初倉庫結(jié)存大米200千克,每千克9.8元,合計(jì)1960元。以下是5月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)1日,上月廚房假退料大米20千克,每千克9.8元,現(xiàn)根據(jù)上月末的“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”填制領(lǐng)料單,作為廚房本月領(lǐng)料處理。(2)4日,向B糧行購進(jìn)大米800千克,取得稅務(wù)部門代開的小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票,征收率為3%,發(fā)票含稅金額9000元,大米已驗(yàn)收入庫,賬款以轉(zhuǎn)賬支票付訖。(3)5日,向C蔬菜公司購進(jìn)新鮮蔬菜一批,共2500元,取得增值稅普通發(fā)票,直接交廚房使用,以轉(zhuǎn)賬支票付訖賬款。領(lǐng)用大米700千克。(4)月末,廚房經(jīng)盤點(diǎn),編制“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”,列明盤存大米50千克,經(jīng)審核無誤后,做退料處理。要求:根據(jù)以上資料編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
1/11.餐飲企業(yè)原材料的核算。新城飯店為增值稅一般納稅人,采用永續(xù)盤存制對(duì)原材料進(jìn)行核算,按先進(jìn)先出法結(jié)轉(zhuǎn)成本。5月初倉庫結(jié)存大米200千克,每千克9.8元,合計(jì)1960元。以下是5月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)1日,上月廚房假退料大米20千克,每千克9.8元,現(xiàn)根據(jù)上月末的“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”填制領(lǐng)料單,作為廚房本月領(lǐng)料處理。(2)4日,向B糧行購進(jìn)大米800千克,取得稅務(wù)部門代開的小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票,征收率為3%,發(fā)票含稅金額9000元,大米已驗(yàn)收入庫,賬款以轉(zhuǎn)賬支票付訖。(3)5日,向C蔬菜公司購進(jìn)新鮮蔬菜一批,共2500元,取得增值稅普通發(fā)票,直接交廚房使用,以轉(zhuǎn)賬支票付訖賬款。領(lǐng)用大米700千克。(4)月末,廚房經(jīng)盤點(diǎn),編制“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”,列明盤存大米50千克,經(jīng)審核無誤后,做退料處理。要求:根據(jù)以上資料編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
1/11.餐飲企業(yè)原材料的核算。新城飯店為增值稅一般納稅人,采用永續(xù)盤存制對(duì)原材料進(jìn)行核算,按先進(jìn)先出法結(jié)轉(zhuǎn)成本。5月初倉庫結(jié)存大米200千克,每千克9.8元,合計(jì)1960元。以下是5月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)1日,上月廚房假退料大米20千克,每千克9.8元,現(xiàn)根據(jù)上月末的“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”填制領(lǐng)料單,作為廚房本月領(lǐng)料處理。(2)4日,向B糧行購進(jìn)大米800千克,取得稅務(wù)部門代開的小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票,征收率為3%,發(fā)票含稅金額9000元,大米已驗(yàn)收入庫,賬款以轉(zhuǎn)賬支票付訖。(3)5日,向C蔬菜公司購進(jìn)新鮮蔬菜一批,共2500元,取得增值稅普通發(fā)票,直接交廚房使用,以轉(zhuǎn)賬支票付訖賬款。領(lǐng)用大米700千克。(4)月末,廚房經(jīng)盤點(diǎn),編制“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”,列明盤存大米50千克,經(jīng)審核無誤后,做退料處理。要求:根據(jù)以上資料編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。寫分錄寫分錄寫分錄
老師,供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)貼,是發(fā)給下面實(shí)際提供服務(wù)的公司或者個(gè)人的(比如水稻種植合作社),供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼給開發(fā)票(與銷售收入行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼),這種發(fā)票,然后我們?cè)趺醋鲑~,補(bǔ)貼是按畝數(shù)補(bǔ)的,這需要交增值稅嗎?還有錢一直沒發(fā)給供銷社,項(xiàng)目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細(xì)解答哈,謝謝!
請(qǐng)董老師回答? 某企業(yè)2024年的會(huì)計(jì)利潤400萬元,當(dāng)年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)?!盃I業(yè)外支出”列支捐贈(zèng)支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場(chǎng)售價(jià)為100萬元(不含稅價(jià))。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒有給我們開發(fā)票 麻煩寫的詳細(xì)點(diǎn)的步驟
公司法人機(jī)構(gòu)在北京,社保也在北京繳納,但工程項(xiàng)目在昆明,外經(jīng)證已報(bào)驗(yàn),工資在昆明發(fā)放,這種情況,個(gè)稅從北京轉(zhuǎn)到昆明申報(bào)繳納,對(duì)納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個(gè)稅沒什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個(gè)人薪金所得稅會(huì)計(jì)相關(guān)分錄
請(qǐng)問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
老師好,請(qǐng)問盈利8萬我要交多少個(gè)稅,是怎么計(jì)算的
老師,收到對(duì)方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實(shí)際結(jié)算付款為35280元,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開的發(fā)票嘛
可以直接記入銷售費(fèi)用-折扣5千嗎?
你好,計(jì)入銷售費(fèi)用也可以,不影響利潤。但會(huì)使你的收入虛增,多繳納增值稅的
好的,老師這個(gè)預(yù)收賬款-折扣是負(fù)數(shù)提現(xiàn)嗎?
我這筆實(shí)際營業(yè)收入是124*2=248對(duì)嗎
你的單子不太清楚,我看是248 ?
大概意思我明白了,謝謝
不客氣。期待你的好評(píng)哦