您好, 是的,這個(gè)理解是對的

本月需要開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的含稅金額=(本月發(fā)票銷項(xiàng)稅額?我們手里所有的進(jìn)項(xiàng)稅額 )? 稅率(我們是海鮮行業(yè)0.09) 這樣理解對嗎?
老師,我想請問,我們項(xiàng)目部要付活動(dòng)板房款,項(xiàng)目經(jīng)理談的是不含稅價(jià)10萬,如果我們需要對方給我們提供增值稅專用發(fā)票,稅率是13,我們是需要把稅錢加進(jìn)去支付給對方嗎?加進(jìn)去的話,我們總共要付多少錢給對方?
老師,我單位收到專票一張10萬,稅額3000.錢支付了一半,做了進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,現(xiàn)在雙方協(xié)商剩下的不付了,對方不要這個(gè)錢,稅務(wù)上我是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1500.
老師您好。我們公司公戶付款的得來的專票做會(huì)計(jì)分錄是進(jìn)項(xiàng)稅額,要是我們公司收到的款項(xiàng)是不是要做銷項(xiàng)稅額
老師,如果我們做收入,記了銷項(xiàng)稅額,如果對方不要求我們開發(fā)票,他們給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票,那負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額我在做賬時(shí)應(yīng)該沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷項(xiàng)稅金?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報(bào)前已扣了10月稅款,但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗(yàn)。這個(gè)已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動(dòng)輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請問這個(gè)是所有稅費(fèi)都算嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,我的意思是說,因?yàn)槊刻斐黾{卡都要往外報(bào)銷,支付出去錢,我要按每天的訂在一起,不然時(shí)間久了,太亂了,我的意思,我是拿個(gè)夾子夾在一起,還是訂起來,外賬讓我當(dāng)天的都釘在一起,我的意思是說,定在一起了,她做外賬,都是釘子,怎么附件到記賬憑證里面去,這些我不懂,我剛來公司沒多久?才開始做?
老師,請問下學(xué)堂里有CNC加工企業(yè)全套做賬的流程嗎
你好,老師十月份社保費(fèi)不是上調(diào)了嗎?然后我想查詢之前幾個(gè)月的具體社保人員的名單,在哪里可以看到?
算出來是-23,為什么答案是23,這樣會(huì)誤導(dǎo)吧
月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅怎么寫分錄一般納稅人和小規(guī)模納稅人
別的企業(yè)給我公司借款,后面可能跟貨款抵,入其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款
你好老師,小規(guī)模法人變更,然后升級一般納稅人稅號會(huì)變嗎

