你好,你如果想沖銷的話是可以沖銷的
老師好,我公司老板從公司借出200萬(wàn),做賬是 借:其他應(yīng)收款-老板 200萬(wàn) 貸:銀行存款200萬(wàn) ,老板沒還,卻讓之前的會(huì)計(jì)做賬:借:現(xiàn)金80萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款-老板80萬(wàn), 借:銀行存款120萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款120萬(wàn),這賬上顯示老板把錢還了,實(shí)際沒還,我想請(qǐng)教一下老師,這個(gè)借方現(xiàn)金80萬(wàn)和銀行存款120萬(wàn)如何抹平呢?
老師,庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)生負(fù)數(shù),可以用其他應(yīng)付款平賬嗎?借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
公司需要稅務(wù)注銷,報(bào)表中有應(yīng)付賬款11萬(wàn)多,預(yù)收賬款4000多,其他應(yīng)付款(老板、老板名下其他公司)共計(jì)51萬(wàn)多,無(wú)實(shí)收資本,庫(kù)存現(xiàn)金1500多,報(bào)表能直接報(bào)給稅務(wù)局不?
老師,庫(kù)存現(xiàn)金200多萬(wàn),老板其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)也200多萬(wàn),能互沖下嗎?
你好,老師,之前會(huì)計(jì)交接下來的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬(wàn),具體原因也不知,沒辦法溝通,那我看對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款兩個(gè)老板名下的個(gè)人往來也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
借:其他應(yīng)付款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
對(duì),沒錯(cuò)的,是這么做的
那其他應(yīng)付款不是越大了嗎?
或者庫(kù)存現(xiàn)金越大了嗎?老師
哦,看了一下,貸方負(fù)數(shù)就是借方的意思,不能這么沖
意思是兩個(gè)資產(chǎn)類科目不能互沖嗎?
是的,沒錯(cuò)的,是這個(gè)意思
哦,那前邊你回答錯(cuò)了
是剛才抱歉? ?是我看錯(cuò)科目了 真不好意思