您好 借 應(yīng)付賬款 8000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 8000
工程總額1000萬,1、預(yù)付:結(jié)算時(shí)借:工程施工-合同成本-人工100 貸:應(yīng)付賬款 100 付款時(shí):借:應(yīng)付賬款 100,貸:銀行存款 100, 2、現(xiàn)在工程完工,審定總金額1000萬,我又按申請(qǐng)單,借,工程施工-合同成本-人工1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 付款時(shí):借:應(yīng)付賬款 1000 應(yīng)付賬款-100,貸:銀行存款 900,怎么后面這個(gè)總工程賬不平,還有100萬的差額,是哪里錯(cuò)了?
以前年度付款后直接記了在建工程,進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,省略了應(yīng)付賬款,沒有記往來,現(xiàn)在要計(jì)入往來,應(yīng)該怎么做分錄
老師,我們公司做了10KW配電工程,前期都是預(yù)付的款項(xiàng),做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在工程完工,開來的完工發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
付了一個(gè)工程款,剛開始沒有開發(fā)票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應(yīng)付賬款 178000 現(xiàn)在款項(xiàng)付完了,都沖應(yīng)付賬款了,但是應(yīng)付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
付了一個(gè)工程款,剛開始沒有開發(fā)票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應(yīng)付賬款 178000 現(xiàn)在款項(xiàng)付完了,都沖應(yīng)付賬款了,但是應(yīng)付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬,專款專用,分錄怎么做?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過來就是有的了,但實(shí)際庫存是沒有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請(qǐng)問老師這里怎么調(diào)呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺(tái)空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開嗎
我的在建工程怎么辦,多8000
您實(shí)際發(fā)生了 只是不需要付款而已 不需要沖在建工程的
我在建工程是要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的呀,那轉(zhuǎn)完后固定資產(chǎn)不就多8000
如果您考慮到在建工程 那就這樣處理 借 在建工程 -8000 貸 應(yīng)付賬款 -8000
以前做賬沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在收到發(fā)票270000,該怎么做賬?
借 在建工程 -8000 貸 應(yīng)付賬款 -8000 寫這筆分錄 然后把發(fā)票附在后面 摘要寫收到在建工程發(fā)票 紅沖多暫估入賬8000 這樣就可以了