您好,為什么不付了的? 借:在建工程-8000 貸:應付賬款-8000
工程總額1000萬,1、預付:結算時借:工程施工-合同成本-人工100 貸:應付賬款 100 付款時:借:應付賬款 100,貸:銀行存款 100, 2、現(xiàn)在工程完工,審定總金額1000萬,我又按申請單,借,工程施工-合同成本-人工1000 貸:應付賬款 1000 付款時:借:應付賬款 1000 應付賬款-100,貸:銀行存款 900,怎么后面這個總工程賬不平,還有100萬的差額,是哪里錯了?
以前年度付款后直接記了在建工程,進項稅,貸銀行存款,省略了應付賬款,沒有記往來,現(xiàn)在要計入往來,應該怎么做分錄
老師,我們公司做了10KW配電工程,前期都是預付的款項,做的借:預付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在工程完工,開來的完工發(fā)票應該怎么做賬
付了一個工程款,剛開始沒有開發(fā)票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應付賬款 178000 現(xiàn)在款項付完了,都沖應付賬款了,但是應付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
付了一個工程款,剛開始沒有開發(fā)票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應付賬款 178000 現(xiàn)在款項付完了,都沖應付賬款了,但是應付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前收到過一次發(fā)票101300,現(xiàn)在又收到了發(fā)票176700,這筆收到發(fā)票176700該怎么寫分錄?
您好,那你收到的發(fā)票金額是278000,那你為什么不需要支付那8000的? 對于不支付,1.讓對方開-8000的紅字發(fā)票,你減少在建工程的金額 2.計入營業(yè)外收入 借:應付賬款 貸:銀行存款
8000對方減免了,估計對方忘了付款金額就比實際付款多開了8000
沒看懂你寫的什么意思啊?
您好,針對你現(xiàn)在的情況,有兩種處理方式: 1.讓對方開-8000的紅字發(fā)票,你減少在建工程的金額 借:在建工程-8000 貸:應付賬款-8000 2.計入營業(yè)外收入 借:應付賬款 貸:銀行存款
2.計入營業(yè)外收入 借:應付賬款 貸:銀行存款 什么意思?
2.計入營業(yè)外收入 借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 啊啊啊,我寫錯了,抱歉。
以前沒收到過發(fā)票,現(xiàn)在收到發(fā)票270000,用寫分錄嗎?
您好,收到***發(fā)票 借:在建工程?-270000 貸:-銀行存款270000 借:在建工程270000 貸:銀行存款270000 一正一負=0
沒有理解。為什么借:在建工程 貸:銀行存款???而且一正一負?
邏輯是沖銷你之前沒收到發(fā)票的時候的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新做分錄。