5月直接做1筆分錄就是
起訴一家公司,付了訴訟費(fèi)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,當(dāng)時(shí)這筆訴訟費(fèi)就開了發(fā)票當(dāng)時(shí)做的是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在訴訟費(fèi)退回來了,是做借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用嗎?
公司一筆租賃費(fèi),時(shí)間是23年3月-24年3月,前面會(huì)計(jì)分錄,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到發(fā)票,我可以做分錄,借:管理費(fèi)用(2023年期間)預(yù)付賬款(2024)貸:其他應(yīng)收款
傳媒公司5月付了筆律師費(fèi),現(xiàn)在收到的發(fā)票是3月。 1、借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 2、借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 兩筆分錄可以一起記在5月賬上嗎?
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)2.借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時(shí)做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 3.借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——某公司
老師好,有兩個(gè)業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費(fèi),當(dāng)月墊付當(dāng)月報(bào)可寫同一張記賬憑證 借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對(duì),多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對(duì)吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對(duì)。是不是記錯(cuò)了,請(qǐng)老師指正
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問一般納稅人只能開13個(gè)點(diǎn)的普票嗎
那個(gè)24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對(duì)不起來我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個(gè)公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
是的,就是那樣做的