5月直接做1筆分錄就是
1月老板提前付了1月和2月的租管費,我可以先計入預付賬款,再按月做入管理費用,但是如果老板3月4月房租都沒交,等5月再一起交,我應(yīng)該怎么做分錄呢?借:管理費用-租賃費 貸:其他應(yīng)付款? 然后等交了錢,再借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款?
起訴一家公司,付了訴訟費借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,當時這筆訴訟費就開了發(fā)票當時做的是借管理費用 貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在訴訟費退回來了,是做借:銀行存款,貸:管理費用嗎?
公司一筆租賃費,時間是23年3月-24年3月,前面會計分錄,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到發(fā)票,我可以做分錄,借:管理費用(2023年期間)預付賬款(2024)貸:其他應(yīng)收款
傳媒公司5月付了筆律師費,現(xiàn)在收到的發(fā)票是3月。 1、借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 2、借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 兩筆分錄可以一起記在5月賬上嗎?
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費2.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 3.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)收款——某公司
三方貿(mào)易的報關(guān)單怎么填
明星成立工作室一般按什么繳稅
老師,實際工作中,例如7月份的所有業(yè)務(wù),我可不可以在8月1號~10號做憑證和登賬簿?
開場地租賃會議費的發(fā)票備注欄房產(chǎn)證號必須填嗎
老師,我的營業(yè)執(zhí)照里面有一項信息技術(shù)推廣服務(wù)和廣告業(yè),能否開視頻制作的發(fā)票?
老師你好!之前簽訂合同為350萬元,開票450萬元,稅務(wù)局需要提供合同,當時也忘了了合同簽訂少了,公司在補簽合同,還有什么風險嗎?老師指導一下
老師一個自然人注冊了一個公司A,和一個個體戶B,分開報稅,都是餐飲業(yè)務(wù),注冊地大地址一樣,房間號不一樣,這樣可以嗎?樸
員工工資5000到30,000元,如何算社?;鶖?shù),如何計算社保?請詳細為我列出,謝謝老師,因為我是個新手。
車票報銷進項稅額在哪里錄入
老師,視頻制作開發(fā)票的時候,稅收編碼和名稱叫什么?
借:管理費用 貸:銀行存款
是的,就是那樣做的