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老師,去年12月底開了一張專3的發(fā)票,已經(jīng)入賬,今天上游說沒收到那張電子票,要求重新開具今年的日期,還沒做匯算清繳,請(qǐng)問,去年的發(fā)票紅沖,再開一張一模一樣的今年的,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?分錄

2024-05-10 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-10 09:05

借:增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

頭像
快賬用戶8668 追問 2024-05-10 09:07

干嘛要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年發(fā)票沖紅,然后開一張一模一樣的,收入沒變,銷項(xiàng)沒變,沒明白。

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-10 09:14

前邊那個(gè)是對(duì)方做賬 你們對(duì)外開, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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