必須開 這個(gè)不能拒絕 這是義務(wù)
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他,他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說這個(gè)特別麻煩,說到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開了對(duì)沖,然后就沒有任何問題,但是我的會(huì)計(jì)說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說的是正確的?
老師:您好!我們是一家園林景觀設(shè)計(jì)公司,19年有一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目我們已經(jīng)開具的一張預(yù)付款發(fā)票(專票)給甲方,并也收到了第一筆設(shè)計(jì)預(yù)付款,這個(gè)月這個(gè)項(xiàng)目的甲方要求這個(gè)設(shè)計(jì)合同更換成另一個(gè)公司和我們重簽合同,19年開具的專票到現(xiàn)在已經(jīng)有兩年了,還可以沖紅嗎?如果當(dāng)時(shí)開具的發(fā)票可以沖紅,,當(dāng)時(shí)支付給我們的預(yù)付款也必須打回去給甲方嗎?
郭老師,我有個(gè)問題想咨詢一下你,就是這樣的啊,我這邊是廣州市的,然后我哥他公司他是個(gè)小規(guī)模的做飲料的公司。然后他平常開給對(duì)方的發(fā)票都是開普通發(fā)票,然后國家現(xiàn)在有減免政策嘛,他每個(gè)月開給對(duì)方都是普票一個(gè)點(diǎn)的普票,然后現(xiàn)在對(duì)方的話就是說他要專票。然后床店我之前我問過,然后床店發(fā)票是可以開專票的,但是我想問一下,他現(xiàn)在開專票的話,他是在床店發(fā)票那個(gè)系統(tǒng)里開出去的專票,我是可以按現(xiàn)在。平常給他的開一個(gè)稅點(diǎn)的專票,還是我不能享受減免呢,要開原來的三個(gè)點(diǎn)的專票給對(duì)方。
老師你好,我是一位家長,我們單位有項(xiàng)福利能給自家孩子報(bào)銷部分幼兒園學(xué)費(fèi),請(qǐng)問一下幼兒園開具的發(fā)票名稱為生活服務(wù)*托育服務(wù)費(fèi),單位不給報(bào)銷。一定要我寫成非學(xué)歷教育服務(wù)*保教費(fèi)才給報(bào)銷。這兩個(gè)名稱有區(qū)別嗎,能讓幼兒園的會(huì)計(jì)改嗎。之前因?yàn)閭渥⑻顚戝e(cuò)誤就重開了一回,再次提交給單位又說名稱不行,還能再重開嗎?會(huì)計(jì)這樣的重開發(fā)票違反稅法的相關(guān)規(guī)定嗎?還是我有需求重開他不給開是違規(guī)的?老師現(xiàn)在在中間說開不了了,說她管這個(gè)是越權(quán)了。問我之前為啥不問清楚,可我又不是學(xué)會(huì)計(jì)的,我沒有這個(gè)思想認(rèn)識(shí),我就覺得,會(huì)計(jì)應(yīng)該是懂怎么開發(fā)票的,沒想到企業(yè)單位的會(huì)計(jì)和幼兒園的會(huì)計(jì)對(duì)幼托費(fèi)的理解還不一樣。
老師,我有一個(gè)問題咨詢,就是我們家11月份預(yù)交了2025年的房租,然后正常合同上寫的是7日內(nèi)開發(fā)票,然后我們一直也沒要發(fā)票,你要發(fā)票呢?不知道他家稅點(diǎn),他家是小規(guī)模兒,能只能開5%的稅點(diǎn)?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)就要求要9%的那個(gè)稅點(diǎn)的專票兒,然后他家還不變更一般納稅人。就想給我們開5%的稅點(diǎn)的,我們領(lǐng)導(dǎo)就不要這個(gè)5%稅點(diǎn)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呢?他就說不接受50%點(diǎn)的,可是對(duì)方人家開5%的是正常的,他那合同里也沒有寫明要九十點(diǎn)的。這個(gè)不接受發(fā)票合理嗎?
浮動(dòng)利率的投資是交易性金融資產(chǎn)哇?
請(qǐng)問這個(gè)甲公司會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的聯(lián)營企業(yè),乙和丙關(guān)聯(lián)關(guān)系, 甲的合并范圍就沒有丁和丙 是不是
運(yùn)輸和安裝費(fèi)用要計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的成本里面嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項(xiàng)目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費(fèi),住宿費(fèi),記入工程施工一間接費(fèi),還過應(yīng)付職工薪酬一褔?yán)M(fèi)不呢?我們一般都是工期在一個(gè)月左右,不會(huì)住項(xiàng)目上。
硬件+嵌入式軟件合并一個(gè)產(chǎn)品銷售;硬件銷售額 = 硬件成本 × (1 + 10%) 這個(gè)公式是稅法規(guī)定的嗎?主板委外加工,收回后企業(yè)自己錄程序,再自已貼標(biāo)包裝等,后出售。所以軟件成本是錄程序的這個(gè)人工+自己開發(fā)的程序,沒有進(jìn)項(xiàng),即征即退:軟件銷售收入*13%-軟件銷售收入*3%=實(shí)際退回的稅?
23年1月1日,甲公司租入辦公用建筑物,租賃期7年。每年末支付45萬元。租賃內(nèi)含利率為5.04%。2×23年1月1日甲公司支付與該租賃相關(guān)的初始直接費(fèi)用5萬元。 假定按照適用稅法規(guī)定,該交易屬于稅法上的經(jīng)營租賃,甲公司支付的初始直接費(fèi)用于實(shí)際發(fā)生時(shí)一次性稅前扣除,每期支付的租金允許在支付當(dāng)期進(jìn)行稅前抵扣,甲公司適用的所得稅稅率為25%。假設(shè)甲公司未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異,不考慮其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租賃期開始日和第一年末的賬務(wù)處理。 老師先接手,稍后給你參考答案
一般征收13%混凝土銷售公司,可以委托簡易征收3%的攪拌站加工混凝土并取得加工費(fèi)發(fā)票嗎
4S店全款買車合同已簽電子發(fā)票已開車未提,想換其他顏色,電子發(fā)票可以沖紅么?會(huì)有記錄影響二次銷售么?
老師 這里的源泉扣繳 假如題目中說的實(shí)際支付價(jià)格 我們代扣代繳的時(shí)候需要價(jià)稅分離嗎 實(shí)際支付的價(jià)格是含稅價(jià)還是不含稅呀 看圖二購買方支付的價(jià)格是要分離的
老師,開票的義務(wù)是無限期的么?還是說有最長時(shí)效呢
對(duì)的是的,沒有時(shí)間限制的