你好,從A公司購買材料,借原材料貸銀行 委托B公司加工,借委托加工物資,貸原材料 借委托加工物資,加工費貸銀行存款 收回來借生產成本貸委托加工物資。

外單位委托我公司代加工一批材料,原料委托方提供,我方只負責人工費、水電費。收到發(fā)來的原材料入賬嗎?其余人工費用核算賬務怎樣處理呢?
老師,我們公司在18年開票且收到單位轉來的一筆預付工程款,項目一直未做,單位拿回發(fā)票沖紅。我們退回那筆款!這個賬務要怎么處理呢?
老師好,我們單位是貿易單位,沒有生產資質,就購買了原料輔料委托其他單位加工成成品再銷售,現(xiàn)在有個問題,就是原料發(fā)給加工單位后先要第一道工序生產成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料發(fā)給他們了,有做好的成品直接從加工單位發(fā)出給客戶了,但是還有半成品在加工單位那里沒有全部生產完,那我們單位該怎么核算成本呢,怎么會計處理
老師。是這樣的,a公司是建設單位。b公司是建筑總承包單位。c公司是勞務派遣單位,現(xiàn)在農民工工資要通過b工資農民工專戶代發(fā)出來,這樣子的,合同應該怎么簽訂,建筑總承包單位應該怎么做賬務處理
老師好。A公司與B公司是兄弟單位,現(xiàn)A公司委托B公司收取C的工程款,同時委托B公司支付D公司材料款,AB兩個公司在收取工程款和支付材料款時,應怎樣進行賬務處理呢?
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,老板月初借了采購款,現(xiàn)在采購拿回來普通發(fā)票,分別怎么做賬?
建筑公司開票金額大于收款金額,是對方單位扣款原因導致的,建筑公司應要求對方單位出具什么資料我單位入賬?
股東向公司借款,轉款怎么填寫?有沒有期限,怎么處理合適?
老師 6月季度報的時候 上傳的資產負債表是按不重分類來申報 比如有留底的增值稅600 之前的軟件不重分類 這600就是在資產負債表右邊負債的應交稅費-600 現(xiàn)在新?lián)Q了個做賬軟件 賬套導過去之后 生成的報表 這600 跑在了資產這里 默認成了 其他非流動資產 老師 請問10月季度報的時候 我按新軟件去生成報表的期初數(shù)不就和2季度的期末不一樣了嗎 這關系嗎
郭老師,我們之前付款的一些公司,比如電信的,那些后面沒開票,后面也不開了,款公戶出了,我要怎么平賬,
老師,個人獨自企業(yè)法人轉讓給另一個企業(yè)后公司類型要變成什么
國際收支網上申報平臺是怎么回事?這個主要是做什么的
總公司與甲方簽訂合同,但授權給分公司施工。那分公司要開農民工專戶是以總公司刻章還是分公司?
老師請問企業(yè)應納稅所得額比如一季度超過300萬,按25%交稅,那二季度又低于300萬了,就按5%嗎
老師您好,冷卻塔清洗預膜保養(yǎng),開票品目是屬于哪一類的?還有開票備注需要填寫項目地址、名稱嗎?