是以你企業(yè)的名義申請的,還是你們代收代付的?
老師,我們公司是做農(nóng)業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔保,農(nóng)業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個我怎么做會計分錄 2.我們購買了,種子,化肥,農(nóng)藥,這個我怎么做分錄,使用時候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個收入其實是歸合作社的,但是收入還是會打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費后,剩下的款會轉(zhuǎn)給合作社的賬戶里,這個我要怎么做分錄。
老師你好,我們公司有一個銷售合同,1月份發(fā)的貨,到現(xiàn)在沒收到款也沒開發(fā)票,請問一下,這個問題是否存在稅務風險?以下是合同內(nèi)容(第六條 標的物所有權轉(zhuǎn)移:自甲方驗收合格且付款完成后起轉(zhuǎn)移。 第九條 結算 (一)結算方式:先貨后款。 (二)支付方式:其他雙方約定的支付方式。 1、農(nóng)戶承擔部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于2020年4月30日前支付; 2、煙草補貼部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于煙草補貼資金兌付到煙農(nóng)后由合作社收取后支付; 3、政府補貼部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于政府補貼資金兌付到合作社或煙農(nóng)收到補助后合作社回收后支付。諾政府補貼資金兌付不到合作社或煙農(nóng),此部份有機肥貨款與合作社無關。 (三)約定內(nèi)容:貨到驗收合格后由供貨方開具發(fā)票結算。)謝謝老師 ?
非營利組織會計分錄 1、購入電腦材料,買價2800,材料驗收入庫并通過零余額帳戶支付款項。 2、某行政單位使用非財政撥款建造職工食室,工程完工驗收,可投入使用,建造費用共計48萬元。 3、接到開戶銀行的到賬通知書,本期銀行存款利息18000,計入單位銀行賬戶。 4、收到個人的辦證費1000元, 尚未上繳財政。 5、某行政單位收到合作城市財政部門撥來的專項合作治污項目經(jīng)費24萬元,款項已存入單位銀行賬戶。 6、根據(jù)核定的預算,總預算會計開出撥款憑證,將科技費用50000元撥入市機電局。 7、經(jīng)計算,本月應發(fā)放各類政府補貼25000元, 其中:苦難家庭補助5000元,失獨家庭補貼10000 元,高齡老人補貼10000元。 8、中央財政對國內(nèi)平價發(fā)行一期按年付息的5年期國債500億元,該期國債的年利率為5%,該期國債全部發(fā)行完成,收到發(fā)行國債的資金500億元,支付了銀行代理發(fā)行費用5000 萬元。(只做發(fā)行與支付發(fā)行費)
老師有個合作社跟政府做的儲備糧項目,通過財政部把產(chǎn)業(yè)資金付給合作社,合作社再付到農(nóng)民個人,這步分錄怎么做,然后合作社把農(nóng)戶的稻谷收回來賣給儲備庫,收回稻谷政府把款結給合作社,合作社再付給農(nóng)民,然后合作社給政府開票,然后政府還會按每斤多少錢給農(nóng)戶補貼這個款又怎么給農(nóng)戶這步分錄又咋弄呀
老師您好!咱們合作社收到政府補助的食用菌補貼項目款1萬元,收到后又要支付給3位農(nóng)戶,請問怎么做會計分錄
維護保養(yǎng)設備業(yè)務 安排人員維護的工資計入管理費用還是結轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
代收代付
你好,借銀行存款,貸其他應付款 借其他應付款,貸銀行存款。
收到,感謝老師
不用客氣,工作愉快