你好,你單位還有其他業(yè)務(wù)收入嗎?去看你的科目余額表吧,你別看利潤表利潤表里面是合計的
老師好!請問一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒確認(rèn)收入,付款時憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報時利潤總額都一直是負(fù)數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認(rèn)收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項,收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費(fèi)用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個企業(yè)所得稅報表要怎么樣填呀?
工商年檢:您好,我這邊有營業(yè)收入總額,卻不知道主營業(yè)務(wù)收入是多少呢 或者是怎么從利潤表上如何判斷
工商年檢:您好,我這邊有營業(yè)收入總額,卻不知道主營業(yè)務(wù)收入是多少呢 或者是怎么從利潤表上如何判斷
您好,我要咨詢的是,我這邊有營業(yè)收入總額,卻不知道主營業(yè)務(wù)收入是多少呢 或者是怎么從利潤表上如何判斷
假如我第一季度凈利潤是-30萬,第二季度的季度報表利潤是20萬,第二季度繳納了企業(yè)所得稅1000元,(因為之前我預(yù)交了企業(yè)所得稅,抵扣完之后只需要交1000元),為了提前預(yù)算我缺不缺成本好控制第三季度的凈利潤去繳納企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么看我這個月現(xiàn)在凈利潤多少了怎么算?是直接拿第二季度的凈利潤20萬加上7月份主營業(yè)務(wù)收入-7月主營業(yè)務(wù)成本-7月費(fèi)用+加上8月份主營業(yè)務(wù)收入-8月主營業(yè)務(wù)成本-8月費(fèi)用嗎?還是說可以直接拿7月月度利潤表上的本年累計凈利潤加上8月份主營業(yè)務(wù)收入-8月主營業(yè)務(wù)成本-8月費(fèi)用
種植家庭農(nóng)場,銷售水稻,增值稅減免,經(jīng)營所得也是減免的,那申報的時候成本和利潤怎么申報,才能不顯示稅款呢?還是說需要到稅務(wù)局進(jìn)行備案呢?
如果員工先借錢給公司微信,公司微信收到的錢付材料款電費(fèi)人工費(fèi)等,后面公戶還款給員工,外賬應(yīng)該怎么做,公戶沒收到錢,直接從公戶還款給員工賬會不平嗎?
高溫天給車間員工購買的鹽汽水,計入什么科目?
稅務(wù)登記后,三方協(xié)議怎么簽
出納工作當(dāng)中費(fèi)用報銷單和付款申請書等單據(jù),填寫人申請后找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一般是誰找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字呢?是出納還是報銷人員或者是申請人員?
支付財務(wù)軟件年費(fèi),為什么要用預(yù)付賬款
小規(guī)模開票,稅額部分是掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)吧?為什么上個會計掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額?
麻煩問下老師,收購農(nóng)產(chǎn)品水果,跨省了,異地收購,我們企業(yè)還可以免稅嗎
老師,請問我們公司長期掛賬其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,請問寫個報告然后管理層簽字可以直接平賬嗎,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出和營業(yè)外收入,匯算清繳是營業(yè)外支出調(diào)增就可以了。還是一定要有什么證明不能收回和支付的文件才能打報告申請壞賬,謝謝!
請問老師 老板的朋友有投資老板的飯店,老板跟他朋友協(xié)議每年年底給他分紅,這種情況應(yīng)該怎么在賬上體現(xiàn)?老板的朋友拿到分紅的話是不是需要交個稅?