你好,個(gè)體工商戶,也是需要繳納印花稅的 電子稅務(wù)局上申報(bào)信息沒有顯示要交印花稅,可能是沒有做印花稅的稅種認(rèn)定?
定期定額的個(gè)體工商戶電子稅務(wù)局稅種核定里面沒有印花稅的稅種。但是在電子稅務(wù)局界面有印花稅的頁面,這個(gè)印花稅需不需要申報(bào)繳納?
老師好,個(gè)體戶開超了,轉(zhuǎn)成一般納稅人了,我看稅費(fèi)種認(rèn)證信息沒有顯示印花稅不用交吧?比如賬簿印花稅?這個(gè)公司是文化處理,開出去的用交印花稅嗎?
老師,記賬公司個(gè)體戶21申報(bào)了印花稅當(dāng)時(shí)是按權(quán)利許可證照申報(bào)的交了12.5的現(xiàn)金,22年沒有交印花稅的記錄,現(xiàn)在電子稅局我要辦稅里面只有增值稅和附加稅的信息,點(diǎn)擊其他申報(bào)印花稅怎么看到申報(bào)記錄?我點(diǎn)擊進(jìn)去顯示稅源采集,這個(gè)個(gè)體戶要不要報(bào)印花稅?
麻煩問一下電子稅務(wù)局納稅人信息里面,稅費(fèi)認(rèn)定信息沒有顯示印花稅征收方式,在具體申報(bào)印花稅時(shí),顯示印花稅按次申報(bào),日期也是只能選擇具體的那一天,這樣是不是就是說印花稅是按次申報(bào)的?
個(gè)體工商戶不用交印花稅么?電子稅務(wù)局上申報(bào)信息沒有顯示要交印花稅呢???
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
這個(gè)需要自己在電子稅務(wù)局上做申請(qǐng)認(rèn)定么?
你好,需要做稅種認(rèn)定,才可以申報(bào)的
個(gè)體戶,具體發(fā)生什么業(yè)務(wù)需要自主申報(bào)印花稅???
你好,發(fā)生了印花稅的應(yīng)稅行為,比如簽訂了買賣合同,租賃合同?