借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款 借,管理費(fèi)用工資,貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借,應(yīng)付職工薪酬工資,貸,其他應(yīng)收款。

沒有計(jì)提工資,只記得發(fā)工資分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問員工提前預(yù)支工資,借款,的分錄怎么做,謝謝
補(bǔ)發(fā)工資的會(huì)計(jì)分錄怎么做(前面都計(jì)提了的),然后期間還有預(yù)支工資,還有代繳的個(gè)人社保,這些會(huì)計(jì)分錄咋寫
沒有計(jì)提工資,提前預(yù)支工資,怎么寫分錄,
12月沒有計(jì)提工資,在1月補(bǔ)計(jì)提,分錄怎么寫了
老師個(gè)體工商戶去辦理注銷,如果公章丟了,會(huì)直接定為非正常注銷嗎?
老師當(dāng)月收到實(shí)收資本是下月就申報(bào)繳納印花稅嗎?發(fā)票額度電子稅務(wù)局申請(qǐng)后是不是由稅務(wù)專管員申核賦額?
卓越公司財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)模塊例如資產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填列完畢,但是資產(chǎn)合計(jì)金額同資產(chǎn)負(fù)債表不一致,又沒有辦法手工修改,請(qǐng)問可以怎樣操作
酒店前臺(tái)借支備用金500元,已銀行支付,當(dāng)月10月也產(chǎn)生了相應(yīng)的費(fèi)用420元,余款80元在11月才退回公司賬戶,10月怎么做賬務(wù)處理
公司收到的預(yù)收賬款年末是不是都得確認(rèn)收入?
老師,我們有兩筆資金,分別是應(yīng)收和應(yīng)付,不是同一個(gè)公司,但是對(duì)方都說沒有錯(cuò)誤,我們能對(duì)沖嗎?
和朋友合資注冊(cè)公司,個(gè)人占股和用公司占股的區(qū)別(包括后期盈利分紅)
老師,我們這的會(huì)計(jì),整了個(gè)“公車私用的協(xié)議”金額定為了每月500,一年就是6000,說這樣每月啥稅都不用交,能避稅,這樣靠譜嗎?我感覺這個(gè)金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場價(jià),有點(diǎn)不合理吧,能這么操作嗎?
老師,開票收入和不開票收入。記賬和報(bào)稅的區(qū)別在哪里?
老師,我想問一下,計(jì)提和繳納印花稅的分錄,如果……


借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 是申報(bào)個(gè)稅時(shí)候做該筆分類嘛
你當(dāng)月發(fā)工資的時(shí)候做這一筆。
這3筆,當(dāng)月發(fā)放時(shí)候都做
不是的,第一個(gè)是提前收取的。 第二個(gè)是你當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資。 第三個(gè)是你們正常發(fā)工資。這個(gè)很簡單的就是4月份的工資在5月份發(fā)放,5月份做第3個(gè)分錄。 四月份做第2個(gè)。