您好,那你就是作為其他應(yīng)付款處理,這個(gè)

你好 公司18年成立 當(dāng)時(shí)沒有收到現(xiàn)金 但是原來會(huì)計(jì) 做了個(gè)借庫存現(xiàn)金500萬 貸實(shí)收資本500萬 (實(shí)際就沒有現(xiàn)金)后來做賬時(shí)費(fèi)用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個(gè)賬要怎么調(diào)整
想咨詢您一個(gè)問題,我們這有個(gè)公司停止運(yùn)營了很長時(shí)間了,現(xiàn)在想重新開始運(yùn)營。賬上還有500多萬的其他應(yīng)收款,和40多萬的庫存商品,實(shí)際已經(jīng)都沒有了。開始的時(shí)候我要怎么做賬務(wù)處理,調(diào)整一下?
老師,請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報(bào)告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時(shí)候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個(gè)商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報(bào)告期初都是多這個(gè)金額,但實(shí)際我們的賬上是沒有這個(gè)金額的,這個(gè)要怎么調(diào)整?
老師你好,接近年末尾聲了,我看到之前會(huì)計(jì)把老板轉(zhuǎn)出去的錢掛在其他應(yīng)收款借款上面的,老板自己說可以掛在備用金但是并沒有掛在備用金,備用金應(yīng)該是5萬內(nèi)吧,現(xiàn)在其他應(yīng)收款借款借方余額有10萬多,請(qǐng)問我怎么調(diào)整5萬到備用金然后怎么給老板說先歸還5萬了。要實(shí)際解決問題的老師,我這種情況怎么弄,不要上來接個(gè)問題又不實(shí)際解決
我?guī)齑娆F(xiàn)金有七萬多,實(shí)際上已經(jīng)花完了,現(xiàn)在要審計(jì),不能有庫存現(xiàn)金,所以要先掛到其他地方,應(yīng)該怎么調(diào)整呀?
老師企業(yè)平時(shí)都交稅,注銷時(shí)候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈(zèng)限額計(jì)算依據(jù)老師說是會(huì)計(jì)利潤,會(huì)計(jì)利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來用一張憑證做會(huì)計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請(qǐng)問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費(fèi),這個(gè)發(fā)票第四個(gè)月才拿到手確認(rèn)總金額,這個(gè)怎么攤銷
從哪查詢提交過的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?
董老師 在線嗎?有問題咨詢~
老師好,我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè),進(jìn)貨的批發(fā)商賣給我們,有一部分沒有票。賣出去也有一部分沒有票,我如何做,才能給你老板省稅, 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品,肉→肉板→切卷,屬于深加工嗎? 我看我們的稅率是13%,什么時(shí)候是9%
請(qǐng)問中級(jí)財(cái)管富含了稅務(wù)師財(cái)務(wù)與管理的財(cái)務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級(jí)財(cái)管,稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢


二級(jí)科目是什么呢
其他應(yīng)付款——暫掛款