同學(xué)您好,在商品銷售過(guò)程中為客戶墊付的運(yùn)費(fèi)是計(jì)入應(yīng)收賬款的哈。
為什么應(yīng)付銷貨方代墊運(yùn)費(fèi)要記入其他應(yīng)付款,前面講應(yīng)收賬款不是包括代墊運(yùn)費(fèi)嗎
為什么購(gòu)進(jìn)商品時(shí)發(fā)生的供貨方代墊運(yùn)費(fèi)計(jì)入應(yīng)付賬款而應(yīng)付銷貨方的代墊運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款,這兩個(gè)不應(yīng)該是一樣嗎
銷售商品時(shí),自己產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用,為對(duì)方代墊的運(yùn)費(fèi),為什么不計(jì)入其它應(yīng)收款而是計(jì)入應(yīng)收賬款
老師,銷售商品,代墊運(yùn)費(fèi),課程里給的答案是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 為什么借方是其他應(yīng)付款,不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎?不是替對(duì)方墊付的嗎,以后要收回嗎?
有個(gè)公司是我們的客戶,我們采購(gòu)貨做的是借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)收帳款 為什么付個(gè)服務(wù)費(fèi)給客戶 是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 為什么貸不是應(yīng)付賬款。暫不考慮稅
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)調(diào)賬的企業(yè)所得稅一定要交嗎?進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國(guó)家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說(shuō)我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對(duì)方需要開發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時(shí)候沒(méi)有做重分類,現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報(bào)改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要每個(gè)季度更正嗎,還是直接改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,單位每天做2-3個(gè)產(chǎn)品,而且都在同一時(shí)間做的,有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)少一點(diǎn),有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)多一點(diǎn),那這個(gè)電費(fèi)怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢,分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師,請(qǐng)問(wèn)員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個(gè)人所得稅App還需要填專項(xiàng)附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個(gè)稅怎么辦呢?
老師講的是記入應(yīng)付帳款的,不知道是怎么回事?我是看的回放課。
老師講的是借記其它應(yīng)付款,怎么回事?
老師講的是不是欠運(yùn)輸公司的運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款呢