你好 招待費(fèi)不可以的 2016 36號(hào)文件規(guī)定
公司買茶葉,用于送禮,開了專用發(fā)票,這個(gè)稅金要進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵稅嗎
老師好,1.以公司名義購(gòu)買的茶葉取得增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎,2.報(bào)銷時(shí)寫辦公費(fèi)還是招待費(fèi)呢
老師好,本公司是一般納稅人,公司購(gòu)進(jìn)了幾千塊的茶葉,用于招待用,取得進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,公司購(gòu)買的用于招待的酒發(fā)票,對(duì)方開的專票可以抵扣嗎
老師,公司購(gòu)買的茶葉用于招待用了,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?為什么?
老師,建筑施工行業(yè),什么叫項(xiàng)目,我不懂
老師,勞務(wù)派遣公司代本公司交的員工意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給勞務(wù)派遣公司開的是保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票,勞務(wù)派遣公司給本公司本勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣可以嗎
關(guān)于賬務(wù)整理問(wèn)題:從20年至25年,從多個(gè)單位收到撥款,用于專項(xiàng)項(xiàng)目支出,但后期存在A項(xiàng)目資金墊付了B項(xiàng)目,B項(xiàng)目又墊付了C項(xiàng)目這樣的情況,現(xiàn)在各個(gè)項(xiàng)目余額中,有的已經(jīng)是負(fù)數(shù),有的存在不實(shí)余額。而會(huì)計(jì)賬目中,存在項(xiàng)目記錄模糊的情況,先需要重新整理項(xiàng)目臺(tái)賬,更正準(zhǔn)確的收支情況及余額,更正賬目。請(qǐng)問(wèn)從哪個(gè)方向或思路入手,能更高效完成此項(xiàng)工作呢
請(qǐng)問(wèn)寫收據(jù)可以蓋公章嗎
去年給公司做的代賬,今年沒(méi)有業(yè)務(wù),去年開始沒(méi)有申報(bào)工商年報(bào)和稅務(wù),現(xiàn)在收到稅務(wù)局的通知要提供24,25年的總賬,科目明細(xì)表,科目余額表,電子憑證等,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要怎么處理,說(shuō)是要罰款
老師,為什增值稅納稅申報(bào)表主表銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)報(bào)表的不一致?
超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷一般單位怎么整改?提供兩種方案?但是各地物價(jià)跟消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差異可能存在超標(biāo)準(zhǔn)接待情況這種怎樣處理合規(guī)?需要修改單位的經(jīng)費(fèi)管理辦法?
公司車輛處置給個(gè)人,老板給個(gè)人協(xié)商的價(jià)格直接經(jīng)過(guò)二手車交易市場(chǎng)過(guò)戶給個(gè)人了。但是后面財(cái)務(wù)說(shuō)需要補(bǔ)評(píng)估報(bào)告,結(jié)果評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的價(jià)格和成交價(jià),相差比較大。這個(gè)怎么辦呢
老師,,在實(shí)務(wù)中經(jīng)常出現(xiàn)有不得隨意變更,和不得變更,問(wèn)一下老師那個(gè)知識(shí)點(diǎn)是不得變更
老師,應(yīng)付賬款明細(xì)賬余額方向在借方是我們多付的款項(xiàng)是吧?或者是付了對(duì)方還沒(méi)有開發(fā)票給我們,可以這樣理解嗎?
那請(qǐng)問(wèn),這個(gè)茶葉作為什么用可以抵扣呢
贈(zèng)送出去,視同銷售可以抵扣 或者直接銷售 辦公這個(gè)又用不上
用來(lái)銷售人員送給客戶,我記得是可以抵扣的呢?難道我記錯(cuò)了
你好送給客戶的是同銷售可以 這不就是贈(zèng)送的嗎