公司購買的茶葉用于招待用了,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

老師,購買的招待客戶的茶葉發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
買的酒、茶葉用于招待的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進(jìn)了幾千塊的茶葉,用于招待用,取得進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,公司買的茶葉記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,為什么招待客戶用的酒不能抵扣進(jìn)項(xiàng),茶葉又可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢!
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
免稅行業(yè)要求進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請問已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅部分怎么處理
老師停車場是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊時是認(rèn)繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗(yàn)資么?
公司貸款一年整還款怎么寫分錄
老師好,在用的財(cái)務(wù)軟件中沒有“研發(fā)支出勞務(wù)費(fèi)"這個科目,請問可以在損益大類中自己新增設(shè)置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算?
請問老師電子稅務(wù)局收到繳納稅費(fèi)信用降級提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報(bào)時10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對申報(bào)會有影響嗎
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時沒做無票收入


網(wǎng)上怎么說可以啊,老師
老師 麻煩解答一下
做為管理費(fèi)用-招待費(fèi),是不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的 若做為辦公費(fèi),客戶來了做接待泡茶,可進(jìn)項(xiàng)抵扣