您好,是我們少計(jì)提了198.02 分錄都在貸方,圖中問(wèn)號(hào)科目就是 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -198.02 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 198.02
開(kāi)票系統(tǒng)提示增值稅未比對(duì)是什么情況,這家公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度繳納了三千多增值稅,都是未開(kāi)票收入,申報(bào)時(shí)也沒(méi)有提示我哪里不對(duì),這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
小規(guī)模開(kāi)5%的差額開(kāi)票,一季度銷(xiāo)售收入未超過(guò)30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,做收入的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提應(yīng)交增值稅,一季度結(jié)束,需要繳納增值稅,分錄如何做呢
老師 我是小規(guī)模納稅人 假如 第一季度 開(kāi)票收入是300000,未開(kāi)票收入是20000, 計(jì)提的增值稅是2970.3 繳納增值稅時(shí)未開(kāi)票收入也要申報(bào) 繳納3168.32 計(jì)提的增值稅和繳納的增值稅之間的差額怎么寫(xiě)分錄,
老師,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報(bào)第四季度增值稅。未開(kāi)票的收入和增值稅,需要申報(bào)在這一張?jiān)鲋刀悎?bào)表里面嗎?
第三方物流賠付貨物損毀,丟失,的會(huì)計(jì)分錄
你好,老師請(qǐng)問(wèn)我公司一臺(tái)固定資產(chǎn)小汽車(chē),現(xiàn)在賬面價(jià)值是5萬(wàn),現(xiàn)在給別人頂賬6萬(wàn),需要開(kāi)具幾個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售發(fā)票???需要繳納什么稅
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么知道是真是假
您好,想咨詢(xún)下:針對(duì)規(guī)定第二點(diǎn),這里第三方所持股份,是求和超過(guò)25%;還是說(shuō),每一方都必須超過(guò)25%。比如圖片中兩種情況,a與b 都是關(guān)聯(lián)方嗎?
一般納稅人的稅種稅率是多少
老師有現(xiàn)金日記賬表格, 求和公式怎么計(jì)算呢?
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對(duì)象?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照獎(jiǎng)金和發(fā)工資,老師可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?謝謝
個(gè)體工商戶(hù)增值稅季度申報(bào)未開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說(shuō)的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計(jì)1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個(gè)人承擔(dān)部分432.46元。請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
也就是說(shuō)未開(kāi)票收入 入賬的時(shí)候也需要計(jì)提增值稅 老師是這樣的嗎
您好,是的呢,是這么理解的