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Q

請問我們單位的物業(yè)幫我們單位維修,維修時的配件是物業(yè)公司幫我們單位墊付的費用但發(fā)票上的是銷售商和我們的單位的名稱,但是報銷的時候,報銷單上面寫的是物業(yè)公司的名稱,然后付款也是付給了物業(yè)公司,請問現在要整改的話,應該怎么辦?

2024-04-30 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-30 16:27

您好,要么供應商重新開票,要把我們把這個錢給物業(yè)公司就好啦,相當于我們自己買了這些配件

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快賬用戶1469 追問 2024-04-30 16:28

這個款已經付給物業(yè)公司了,但是現在問題就在于這個發(fā)票是銷售商的名稱和我們單位的名稱不是物業(yè)公司的名字

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快賬用戶1469 追問 2024-04-30 16:29

也就是現在的這個開票單位和收款單位不一致,這個問題

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齊紅老師 解答 2024-04-30 16:36

哦哦,讓物業(yè)公司還給我們(當代付款拿回來),或者我們開票給物業(yè)公司(當我們賣給物業(yè)公司)

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您好,要么供應商重新開票,要把我們把這個錢給物業(yè)公司就好啦,相當于我們自己買了這些配件
2024-04-30
你好,這個的話如果是私營的話,可以寫個說明入賬的哈,針對抬頭不一致的情況,如果是事業(yè)單位的醫(yī)院,這個要根據單位領導意思來,財務個人匯報上去,看領導決定,自己個人不要去動這個賬的
2024-05-04
同學您好,不能這樣操作,如何是你們付款必需把發(fā)票開給你們。
2024-05-07
您好,這個可以的,也就是物業(yè)公司代買配件報銷流程上沒有問題的,內部管理加強管控就可以了。
2024-05-05
1. 核實票據和付款情況 您需要核實物業(yè)為維修采購的配件的原始票據,并確認物業(yè)公司確實已經為這筆費用進行了代墊。 2. 填寫報銷單 隨后,根據公司的財務報銷制度,物業(yè)公司應當為您單位墊付的費用填寫報銷單。報銷單上應詳細列明費用的性質、金額以及必的證明材料或附件。 3. 審批流程 報銷單需要經過您單位的相關部門經理審核簽字,然后提交給財務部門進行復核。最后由總經辦或相應權限的管理人員審批后,交由出納進行付款。
2024-05-02
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