你好,是B轉(zhuǎn)1給A,轉(zhuǎn)49給C嗎?
你好老師,請(qǐng)問,我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊(cè)資本1000萬,實(shí)繳了50萬(共有6個(gè)股東,有4個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳50萬,這4個(gè)股東認(rèn)繳的已實(shí)繳完畢),剩下兩位股東未實(shí)繳。問: 1.現(xiàn)引進(jìn)新股東1人,認(rèn)繳20萬,但是只給他1%股股份,那這20萬我是全部計(jì)入實(shí)收資本還是10萬計(jì)入實(shí)收資本,10萬計(jì)入資本公積(至前1000萬還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會(huì)決議以上原來4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬只占股3個(gè)點(diǎn)了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個(gè)去工傷稅務(wù)變更時(shí)候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
假設(shè):甲公司已實(shí)繳到位注冊(cè)資本100萬元,有2個(gè)股東,A股東占股40%,B股東占股60%,C先生2022年以1000萬元現(xiàn)金追加投資(稀釋股權(quán))到甲公司,占甲公司15%的股份,此時(shí),股權(quán)比例:A股東占股40%-40*15%=34%,B股東占股60%-60*15%=51%,C股東占股6%+9%=15%。 A股東按照360萬元【1000*40%-40=360】確認(rèn)財(cái)產(chǎn)所得,從而繳納個(gè)人所得稅=360萬元*20%=72萬元 B股東按照540萬元【1000*60%-60=540】確認(rèn)財(cái)產(chǎn)所得,從而繳納個(gè)人所得稅=540萬元*20%=108萬元。請(qǐng)問齊紅老師那里講的股權(quán)原值,我認(rèn)為A股東應(yīng)該是-40萬*15%=6萬,不是-40萬,是-6萬才對(duì),B股東是-60萬*15%=9萬,-9萬才對(duì)
您好 老師 一般納稅人公司W(wǎng),有3個(gè)股東 注冊(cè)資本1500萬 實(shí)投資本1033萬,3個(gè)股東均未完全繳足。占比48% 33% 22%?,F(xiàn)在A股東實(shí)繳507萬;B股東實(shí)繳306萬,C股東實(shí)繳220萬。今天公司3個(gè)股東各自出讓20%股份轉(zhuǎn)入股權(quán),20%股份共計(jì)100萬轉(zhuǎn)給另外一家公司,100萬轉(zhuǎn)20%股份,讓這家公司成為W公司的股東,占股20%。那么轉(zhuǎn)讓費(fèi)合理不?轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的原值是各個(gè)股東的實(shí)繳金額?
老師,我們公司之前有法人A和B。當(dāng)時(shí)A認(rèn)繳250萬50%。B認(rèn)繳250萬(期中實(shí)繳20萬)50%。現(xiàn)在A認(rèn)繳比例變成51%。B的股份全部轉(zhuǎn)為C,并且C占比變?yōu)?9%。那這樣的話那個(gè)20萬算在誰的名下?
老師,現(xiàn)在我們要工商變更,比如股東A占股10%,認(rèn)繳資本100萬實(shí)繳50萬,然后股權(quán)變更轉(zhuǎn)移了5%的股份給股東B轉(zhuǎn)股合同金額50萬,B之前非公司股東無認(rèn)繳和實(shí)繳,這樣的話工商哪里應(yīng)該怎么顯示呢?A交了個(gè)稅,B交了印花稅
老師,個(gè)稅是本月申報(bào)上月的吧,就是9月15之前申報(bào)的是所屬期為8月個(gè)稅對(duì)吧
老師您好,請(qǐng)問公司賣二手車需要開發(fā)票嗎,有一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個(gè)發(fā)票是我們公司開的嗎還是二手車開啊
老師,請(qǐng)問營業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)地址更換流程有嗎?
請(qǐng)問一下老師,老板是歸屬于管理人員的,但是業(yè)務(wù)都是老板去談的,去辦業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)是歸屬管理費(fèi)用還是營業(yè)費(fèi)用
老師,想問問,入職公司主要是為了社保,社保個(gè)人承擔(dān)2000,工資到手幾十塊可以嗎,會(huì)有問題嗎,
個(gè)人申請(qǐng)開勞務(wù)發(fā)票,需要帶什么資料?
老師您好,我24年12月確認(rèn)了未開票收入,然后我25年的8月開票了,然后沖紅了未開票收入,賬上我是這么做的,但是我發(fā)現(xiàn)我這樣做之后我的電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)和我賬面上科目余額表上的收入的數(shù)字不一樣
老師,A公司有30多家代銷公司,這些公司賣給消費(fèi)者,收款是A公司二維碼收款,收取1%手續(xù)費(fèi),該怎么做賬
我們廠的食堂承包給一個(gè)個(gè)體工商戶,我們8月份餐費(fèi)是10萬元,食堂產(chǎn)生的電費(fèi)是3000元,我們給食堂結(jié)賬要扣除這個(gè)餐費(fèi)才打款給他。我們要求食堂開票應(yīng)該開10萬元還是97000元?
老師好!我們公司是一家園林花卉公司,年?duì)I業(yè)額1000萬左右,員工100人以下,應(yīng)歸屬于小微企業(yè)嗎?
是的老師,我現(xiàn)在也沒有看到章程他們?cè)趺匆?guī)定的。老板也不清楚具體咋變更的。只給我比例
你好,那您需要看轉(zhuǎn)讓協(xié)議
好的老師
非常榮幸能夠給您支持