你好 方案一 (3000%2B500)*0.25=875 方案二:(3000-360)*0.25=660

北京科云股份有限公司本年直接向災區(qū)捐贈500萬元,本年扣除捐贈支出后的利潤總額為3000萬元,沒有其他企業(yè)所得稅納稅調整項目?,F有兩種籌劃方案可供選擇:方案一:直接捐贈500萬元給災區(qū)方案二:通過紅十字會捐贈500萬元給文區(qū)。求方案一和方案二的應納企業(yè)所得稅
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小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數是要怎么才聯系上呀?
出口退稅申報出現這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
加油 等你的好評哦??