您好,這個東西容易壞,不做固定資產(chǎn), 借:預(yù)付 貸:銀行 每月攤銷,按1年或公司認(rèn)為能用2年平攤 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付
老師,您好。請教你一個問題:有一個公司是6月底升的一般納稅人(之前是小規(guī)模,老板因為想買個小車然后特意去升的,說可以少幾萬塊錢)。然后現(xiàn)在購車的發(fā)票都拿給我了,車的保險費發(fā)票是專用發(fā)票是8230元,然后還有一張機(jī)動車銷售票統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián),價稅合計376000,增值稅稅額43256.64,還有一張完稅證明(車輛購置稅)33274.34 我想問一下老師我應(yīng)該怎么做這些賬
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
你好,老師,我們公司買了新車,然后交車輛購置稅的時候,我們會計不愿意出門去車管所,然后就把這個錢轉(zhuǎn)給公司的一個管理人員(個人)賬戶上,然后出納用公賬付款給管理人員(個人)賬戶上,還在付款用途那里備注車輛購置稅,再由我們公司的管理人員個人賬戶轉(zhuǎn)給車管所,請問這個合規(guī)嗎。這個怎么寫記賬憑證,怎么做賬,因為一般公賬是不允許直接付款給個人的,我想把賬做合規(guī)點,是不是要讓管理人員個人寫個報銷單呀,還是怎么操作呀
老師,我想請教一個問題,假如我們公司是建筑行業(yè),但是有兩種情況,我們是在房地產(chǎn)商承包的工地,修一個小區(qū),然后材料由我們公司購買,采購的材料和工地上一部分人員工資應(yīng)該計入什么科目呢?還有假如找了一個人做水電,這個人先墊付購買的材料和這個人的工資計入什么科目呢,然后工地上的其他工人我們下面又有勞務(wù)公司承包,但材料還是由我們公司購買
老師,你好,我們公司是開充電樁充電站的小規(guī)模納稅人,充電業(yè)務(wù)是掛在平臺上收款,汽車充電先由平臺代收,然后在一起轉(zhuǎn)給我們公司,可是發(fā)票是我們公司直接開給客戶的,但款又是從平臺合計后一次性打到基本戶的,打過來的款,小部分開了發(fā)票,大部分是沒開發(fā)票的,這個帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?還有我們支付電費給供電局,如何做分錄。
老師,老板和老板娘回重慶送自己孩子上學(xué),火車票和機(jī)票能不能開發(fā)票報差旅費?
老師,我想問一下退休人員返聘,長期的,合同是簽勞務(wù)還是簽勞動合同?工資按薪酬報稅還是勞務(wù)報酬報稅
請問下老師,一般房屋租賃是幾個點稅率
我們在計提應(yīng)付職工薪酬的時候,工資除了入管理費用、銷售費用,還會入到哪里?
老師,我問一下,如果我在這家公司做了七八年,然后我離職了,我沒有領(lǐng)取失業(yè)金。當(dāng)月我就及時入職了另外一家公司,然后補(bǔ)上了這個社保。嗯,如果現(xiàn)在從這家公司離職,這也就是社保沒有斷過嘛。但是的話呢,換了公司我還可以再領(lǐng)失業(yè)金嗎?能領(lǐng)多久?
這題我算的是賬面價值2×4×7.6=60.8,可變現(xiàn)凈值1.9×4×7.7=58.52,具體的存貨跌價準(zhǔn)備2.28,題目中沒有正確答案吧
@董孝彬 老師你好,有問題請教
這個股份支付的題,請給解析一下第三題,計算所得稅部分,特別是對遞延所得稅負(fù)債期初200和期末120對應(yīng)交所得稅已經(jīng)的原理調(diào)增還是調(diào)減,其中的道理?
這個是遠(yuǎn)期匯票還是支票???能背書嗎?我們公司是嘉泓,這個賬號怎么不是我們公賬賬號???
老師 問下客訴發(fā)生的退房費怎么做賬?
那買的電池安裝電車用的,借方也是錄主營業(yè)務(wù)成本嗎
您好,是的,電池也是能用一年的,分月記入主營業(yè)務(wù)成本中
老師,請問這個電車,公司現(xiàn)在買回成本是80萬,已付款已收到貨已收到發(fā)票。那這個借方科目錄什么?貸方錄什么?小規(guī)模納稅人
老師,請問這個電車,公司現(xiàn)在買回成本是80萬,安裝電池后投放市場做共享單車,每天有一筆第三方平臺入賬,我司不用開發(fā)票。那這個借方科目錄什么?貸方錄什么?小規(guī)模納稅人
您好,借:預(yù)付 800000? 貸:銀行800000 發(fā)票就放在這個憑證后面,不是費用科目才用發(fā)票,這個預(yù)付以后要攤銷為成本費用的
每月攤銷嗎?這個我司已經(jīng)付款了的80萬,已經(jīng)收貨收票了呀!那怎么做了預(yù)付呢?您說的做主營業(yè)務(wù)成本我還能懂!越說越懵了
您好,是每月攤銷。預(yù)付只是掛賬,以前是長期待攤費用,現(xiàn)在說不用這個科目 了,我就知道您會有疑問,上面我特意說了