您好,1.本期應(yīng)該繳納得稅額358.08元,是的 2.現(xiàn)在個(gè)稅是累計(jì)預(yù)扣法: 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 累計(jì)收入 - 累計(jì)免稅收入 - 累計(jì)減除費(fèi)用 - 累計(jì)專項(xiàng)扣除 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額 = (累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 × 預(yù)扣率 - 速算扣除數(shù) )- 累計(jì)減免稅額 - 累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 以下是稅率表 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3% 速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10% 速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20% 速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25% 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30% 速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35% 速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45% 速算扣除數(shù):181920
請(qǐng)問一下老師?個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表,稅款計(jì)算,有應(yīng)納稅額1991.64,已繳納稅額2642.54,應(yīng)補(bǔ)退稅額456.72請(qǐng)教一下,我計(jì)提個(gè)稅,我要計(jì)提多少呢?應(yīng)補(bǔ)退稅額是怎么計(jì)算,
老師,我所得稅匯算調(diào)增完彌補(bǔ)完以前虧損,最終應(yīng)納稅所得額是142.24元,我應(yīng)該交多少稅?怎么計(jì)算,匯算表里顯示繳稅35.56減免32繳稅3.56元,我不知道這是減免后稅率多少
老師, 這個(gè)例題,最后一句話我不理解。 其中,趙某全年累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額為30000元. 這個(gè)30000元不是收入總額么?怎么是應(yīng)納稅所得額?。?/p>
老師好 能幫我看下所得稅年報(bào)這里應(yīng)納稅和減免是否正確,小微企業(yè)是2.5%還是5%,應(yīng)納稅額應(yīng)該怎么計(jì)算?
老師,請(qǐng)問幫我看一下我企業(yè)匯算的這個(gè)表,這個(gè)這個(gè)應(yīng)納稅所得額要交的稅怎么和實(shí)際算的不一樣,我算的優(yōu)惠下來應(yīng)納稅額應(yīng)該是147822.28
老師,建筑工地找的臨時(shí)工人怎么給他們申報(bào)個(gè)稅?直接申報(bào)工資薪金還是申報(bào)勞動(dòng)報(bào)酬?這些臨時(shí)工人需要繳納社保嗎?還需要簽訂什么合同之類的嗎
老師,我們是汽車修理廠,給客戶換配件,修理車,開票項(xiàng)目名稱應(yīng)該選啥,勞務(wù)?還是這個(gè)汽車運(yùn)輸設(shè)備
到期股票價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格,買入期權(quán)方到期價(jià)值三25-20=5(元),買入期權(quán)方凈損益= 5- 2= 3(元):賣出期權(quán)方到期價(jià)值=-(25- 20) =-5(元),賣出期權(quán)方凈損益=- 5+ 2=- 3(元)。老師,您好,這是什么意思?
出口企業(yè),申報(bào)出口有兩單代理出口貨物證明,一個(gè)是7月的,一個(gè)是8月的,我在填寫明細(xì)表的時(shí)候,是按7月代理號(hào)后面+01,8月代理號(hào)后面+02,還是說7月代理號(hào)后+01,8月代理號(hào)后+01
增值稅稅負(fù)怎么算?毛利率×13%?還是交納的增值稅/不含稅銷售收入
老師,你好,我們有這個(gè)買一個(gè)情況,付給運(yùn)滿滿運(yùn)輸費(fèi),但是對(duì)方開票名稱是“運(yùn)滿滿”公司開票的,付款要求付到“電商管家平臺(tái)交易資金”這樣不就不一致了嘛,有啥風(fēng)險(xiǎn),或者怎么處理合適
固定資產(chǎn)入財(cái)務(wù)賬用的科目是什么啊貸方用什么科目啊
老師,公司在京東下單買的電視機(jī),京東平臺(tái)給公司開票,金額8000元 走不了對(duì)公,錢是老板個(gè)人卡在京東平臺(tái)付的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎?可以抵成本和進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,分公司開發(fā)票,錢到總公司了,是不是需要報(bào)無票收入
現(xiàn)在做賬報(bào)稅不需要采集個(gè)人信息就能報(bào)稅吧
這里顯示的應(yīng)交稅額是358.08元 為什么銀行流水里實(shí)際扣費(fèi)的147.5元
您好,這不可能,您看我們?cè)? ?自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)? 里申報(bào)的個(gè)稅是多少
這個(gè)申報(bào)表是從扣繳端導(dǎo)出來得
您好,圖1的稅根本不是這次申報(bào)的,圖2還在待申報(bào)呢,圖1是申報(bào)的其他稅扣的
繳稅記錄里可以查詢到3月得稅款147.5
其他扣稅? 扣的什么稅
您好,咱公司的稅是誰申報(bào)的呀,要問這位同事,增值稅,附加稅,印花稅,房產(chǎn)稅都有可能
然后還有個(gè)問題 2月個(gè)稅申報(bào)表里 有個(gè)員工住房租金累計(jì)扣除3000 嬰幼兒照顧費(fèi)4000 的3月份應(yīng)該累計(jì)計(jì)算 為什么在3月申報(bào)表里 它又跟1月得一樣了 嬰幼兒照顧費(fèi)變成2000 住房租金1500 工資累計(jì)計(jì)算了 減除費(fèi)用也累計(jì)計(jì)算了
您好,這是員工他自已APP里改了,您去下載下看,他更新了,可能自已就扣一個(gè)月,其他給他家人扣了
是我申報(bào)得 申報(bào)時(shí) 增值稅是0 附加稅0 印花稅金額也不是這個(gè)金額 其他沒有了
銀行回單上 用途寫明了個(gè)人所得稅 應(yīng)該不會(huì)是其他稅
您好,您說得對(duì),剛才我沒注意寫的個(gè)稅(我們工行從來不會(huì)給我們備注), 這個(gè)截圖不是申報(bào)成功的數(shù)據(jù),您現(xiàn)在查詢申報(bào)表看,應(yīng)該是147.5的個(gè)稅
那好奇怪為什么又把個(gè)稅扣了
而且那個(gè)員工出現(xiàn)前兩個(gè)月未累計(jì)計(jì)算要怎么操作
您好,我們申報(bào)和扣稅不一樣,這個(gè)要讓稅務(wù)大廳在后臺(tái)查一下什么原因,我們是正常申報(bào)的,
跟換電腦有沒關(guān)系
您好,有關(guān)系(舊電腦的申報(bào)數(shù)據(jù)不能累計(jì)到),但會(huì)關(guān)系到所有人,不會(huì)只影響這一個(gè)人
其他人數(shù)據(jù)都是正常 唯獨(dú)這個(gè)人沒有累計(jì)計(jì)算扣除
您好,明天讓稅務(wù)后臺(tái)查一下,他們會(huì)知道的