你好,你根據(jù)你從第一筆取得收入期間判斷
甲公司 2×19 年 12 月 1 日購入設(shè)備一臺(tái),原值 150 萬元,凈殘值為零。稅法規(guī)定采用年限平均法計(jì)提折舊,折舊年限為 5 年;會(huì)計(jì)規(guī)定采用年數(shù)總和法,折舊年限為 5 年。稅前會(huì)計(jì)利潤各年均為 1 000 萬元。2×21 年 12 月 31 日預(yù)計(jì) 2×22 年以后不再屬于高新技術(shù)企業(yè),且所得稅稅率將變更為 25%。 所得稅資料:經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),甲公司自 2×20 年 1 月 取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起,享受“稅收優(yōu)惠政策,前 3 年免交企業(yè)所得稅,即 2×20 年至 2×22 年,第 4 年開始按照 15%的稅率交納企業(yè)所得稅,即 2×23 年及以后。 要求:根據(jù)上述資料,分別計(jì)算各年的遞延所得稅、應(yīng)交所得稅以及所得稅費(fèi)用的發(fā)生額,并編制相應(yīng)的賬務(wù)處理。(答案中的金額單位用萬元表示)
新點(diǎn)教育科技公司于2019年6月注冊成立,主要從事教育信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、商1務(wù)咨詢、計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)及維護(hù)、廣告設(shè)計(jì)制作發(fā)布及代理、會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示、企業(yè)形象策劃、市場營銷策劃等業(yè)務(wù),符合小型微利企業(yè)條件。企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9142102030694201692019年7—9月份,該企業(yè)取得教育信息咨詢服務(wù)收入120000元;商務(wù)咨詢收入30000元;會(huì)務(wù)服務(wù)費(fèi)收入52000元;廣告制作費(fèi)80000元;出售一處辦公用房取得收入2000000元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,該企業(yè)實(shí)行核定征收企業(yè)所得稅,按收入總額的16%核定應(yīng)納稅所得額。工作任務(wù):(1)計(jì)算企業(yè)第三季度應(yīng)預(yù)繳所得稅額。(3)完成涉稅相關(guān)賬務(wù)處理。
你好,請問可以享受自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入的納稅年度起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。是所有的行業(yè)嗎?
(2021年)甲企業(yè)2018年開始從事符合稅法“三免三減半”企業(yè)所得稅優(yōu)惠的公共污水處理項(xiàng)目,2019年取得第一筆收入,2020年開始盈利,2021年甲企業(yè)將該項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給乙企業(yè),乙企業(yè)當(dāng)年未取得項(xiàng)目收入。下列關(guān)于甲、乙企業(yè)享受稅收優(yōu)惠政策的說法正確的有( )。 A.乙企業(yè)自受讓之日起在剩余期限內(nèi)享受規(guī)定的減免稅優(yōu)惠 B.甲企業(yè)從2019年開始享受“三免三減半”優(yōu)惠政策 C.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳免征的企業(yè)所得稅稅款 D.乙企業(yè)以取得第一筆收入的年度作為“三免三減半“優(yōu)惠政策的起始年度 E.享受優(yōu)惠政策企業(yè)應(yīng)在優(yōu)惠年度匯算清繳結(jié)束之前向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)備 【答案】AB 老師為何這個(gè)E選項(xiàng)是錯(cuò)誤的?
霍爾果斯的2021年1月1日至2030年12月31日,對經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)新辦的屬于重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的36類449項(xiàng)產(chǎn)業(yè)目錄范圍內(nèi)的企業(yè),自取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起,5年內(nèi)免征企業(yè)所得稅,在享受5年免征企業(yè)所得稅后,第六年至第十年免征企業(yè)所得稅地方分享部分。 1.是哪個(gè)政策文件? 2.第一筆收入是包含總分公司的嗎? 3. 第六年至第十年免征企業(yè)所得稅地方分享部分。 地方分享部分什么意思?
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度有一筆無票收入,應(yīng)該怎么填呢
公司付酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
長期待攤費(fèi)用。老師在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)科目里體現(xiàn)啊。
你好老師 我公司開勞務(wù)發(fā)票給客戶,但是客戶的營業(yè)范圍沒有勞務(wù)這塊,我公司還能開票給客戶嗎,開了的話發(fā)票客戶能使用不
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師好:請問我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
合同能源管理項(xiàng)目包括哪些?用備案申請嗎?
這個(gè)一般是需要備案的