按照賬上實(shí)際的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額填寫。
老師,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年第四季度管理費(fèi)用有兩筆憑證做錯(cuò)了,導(dǎo)致利潤(rùn)表和管理費(fèi)用明細(xì)賬對(duì)不上,我現(xiàn)在要匯算清繳得怎么操作
老師,您好,我現(xiàn)在在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)科目余額表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用總額與利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用總額不一致,什么原因?qū)е碌哪??見截圖照片
老師你好,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)多記了一筆管理費(fèi),導(dǎo)致年度財(cái)務(wù)報(bào)表比第4季度所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額多了九萬多,這樣匯算清繳們財(cái)務(wù)報(bào)表和笫4季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額不一致可以不
老師您好,去年有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用我放了貸方,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用和明細(xì)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用不一致 ,匯算清繳時(shí) 怎么按那個(gè)填?
老師,您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里按科目余額表的銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填寫的一致?
老師 6月份就已經(jīng)辦過營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,是個(gè)體工商戶從6月開始就沒有做過帳,沒有報(bào)過稅務(wù). 不知道如何操作下手. 怎么做申報(bào)? 求老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,工資表上工資總額是20000,只發(fā)放了10000,計(jì)提工資分錄怎么做呀
老師,業(yè)務(wù)員的提成,50000塊錢報(bào)個(gè)稅報(bào)哪個(gè)模塊比較合適?
股東投入投資款做實(shí)收資本在錄科目的時(shí)候需要做輔助核算嗎?
老師,增值稅為什么要用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過渡啊,是為了匹配我們的銷項(xiàng)嗎?? 根據(jù)銷項(xiàng)勾選多少,然后稅負(fù)率就比較合理,是這樣不
公司法人有一家公司和一家個(gè)體戶,請(qǐng)問可以用公司給個(gè)體開票嗎
做賬時(shí)拿到銀行回單,看到出納打錢給法人,一部分備注工資,一部分備注勞務(wù)費(fèi),問出納這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是什么,回復(fù)說是工資,那我做賬時(shí)都去核銷應(yīng)付職工薪酬-工資,這樣可以嗎?
老師:下午好! 請(qǐng)教一下我賬上未交增值稅期末余額在借方,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上顯示成了其他流動(dòng)資產(chǎn),對(duì)嗎?
麻煩老師看一下他最后一問的答案,利息調(diào)整不需要管2023年的么?
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證期不是5年嗎?已入賬未抵扣的發(fā)票怎么做?
老師,賬上是1610 多計(jì)了360,就是多的部分扣掉 按實(shí)際對(duì)嗎? 還有 這筆多計(jì)金額 今天要跳過來嗎?
多的那一部分不能扣除。
把多寄的要調(diào)整出來,不能扣除。
好的 明白 。多計(jì)的360 今年要調(diào)嗎?
需要調(diào)整出來對(duì)的對(duì)的對(duì)的。
怎么調(diào)? 做哪些分錄?
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。 賬上要是記錯(cuò)多記就紅沖處理。
好的 ,謝謝老師
不客氣問題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。