對,沒有的話這個就不用管了
老師,匯算清繳時只發(fā)生了捐贈支出5000我填的限額扣除公益性支出里面填完之后捐贈支出及納稅調(diào)整表,然后依次填完各表申報。但申報失敗提示:“詳細信息:調(diào)用核心征管失敗具體原因:保存失敗錯誤原因:《捐贈支出納稅調(diào)整明細表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈臺賬的第7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除余額金額11.00。”這是怎么回事兒?麻煩解答一下謝謝!
老師,匯算清繳時只發(fā)生了限額捐贈支出,是鄭州紅十字會5000元填完之后捐贈支出及納稅調(diào)整表,然后依次填完各表申報。但申報失敗提示:“詳細信息:調(diào)用核心征管失敗具體原因:保存失敗錯誤原因:《捐贈支出納稅調(diào)整明細表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈臺賬的第7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除余額金額-1這是怎么回事兒?麻煩解答一下謝謝!
老師您好,在進行2023年度匯算清繳時,捐款支出及納稅調(diào)整明細表,按稅收規(guī)定計算的扣除限額5347.5。是指允許扣除的上限嗎?我們公司沒有捐款,是不是不用管就可以了?
老師,民非企業(yè),調(diào)賬的過程中是不是只要走了非限定性凈資產(chǎn)這個科目,稅務(wù)上匯算清繳的時候就要利潤調(diào)增或者調(diào)減,老師?比如借:非限定性凈資產(chǎn) 1萬 貸:其他應(yīng)付款 -個人 1萬(捐款,不是向特定部門的捐款,稅前不能扣除,那我做了上面的分類之后,匯算清繳的時候利潤調(diào)增,對吧,老師?就是不追溯了,全部在25年的時候做24年的年度清繳時,計入24年利潤里面,進行利潤調(diào)增就可以了?)
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請留底退稅嗎?
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺,出收入折合人民幣200萬元;本月國內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬元;國內(nèi)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當月勾選認證,本月期初留底稅額為6萬元,該生產(chǎn)企業(yè)當月免抵稅額是多少萬元
你好,老師,請問一下,個體戶中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補以前年度虧損嗎?
甲公司應(yīng)該賬款為160萬,已提壞賬準備10萬,這種說法的應(yīng)該賬款是賬面余額還是賬面價值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機等設(shè)備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請問現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個出口越南的銷售合同,當時做的抵扣沒做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?