你好,電商公司的專(zhuān)票跟普票跟不開(kāi)票收入,都是銷(xiāo)項(xiàng)稅額,都是可以用進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣的。 不是的? 增值稅的一般納稅人,增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 只要是收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅額(不管是否開(kāi)具發(fā)票,開(kāi)具的什么發(fā)票),就是可以抵扣的?
一般納稅人,只有專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎?
老師,我們公司租房開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是不是只要是專(zhuān)票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
我們開(kāi)出去的屬于銷(xiāo)項(xiàng)票,不管普票和專(zhuān)票,都可以抵扣,而別人開(kāi)給我們的屬于進(jìn)項(xiàng),只有專(zhuān)票才能抵扣,普票是不能抵扣的是吧?
你好,一般納稅人無(wú)論開(kāi)普票還是專(zhuān)票,都可以拿進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎?還是只能開(kāi)專(zhuān)票出去才可以抵扣?
公司是小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)專(zhuān)票,沒(méi)用吧是不是跟普票一樣只能減費(fèi)用,不能抵扣,
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說(shuō)一下,謝謝
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)D怎么理解,請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對(duì)上月的金額是否正確,多個(gè)賬戶(hù)都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個(gè)賬戶(hù),做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個(gè)卡號(hào),這個(gè)怎么對(duì)賬
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢(xún)下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
老師 我想問(wèn)下 中級(jí)實(shí)務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫(xiě)嗎 還是直接寫(xiě)分錄就可以
這個(gè)招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財(cái)務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會(huì)
每個(gè)行業(yè)的一般納稅額都是不一樣的嗎?安保公司的普票也可以用進(jìn)項(xiàng)去抵扣嗎
你好,一般納稅人單位,增值稅應(yīng)納稅額就是這樣計(jì)算的 增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 安保公司的普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可以用專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣?
如果開(kāi)差額就不行,就是要普通發(fā)票才行是不是
你好,差額開(kāi)票的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的?
哦哦好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?