你好 是的,你的理解是正確的
老師,一般納稅人為啥非要給我們開專票呢,他們無論他們給我們開專票還是普票,他們都能進行抵扣他們的進項吧,沒有說是一般納稅人給我們開了普票,他們進項抵扣不了這一說吧,老師
老師,我是農(nóng)產(chǎn)品銷售方,我開出去的是專票才能抵扣收購發(fā)票吧,我開出去的普票不能抵扣吧?
我們開出去的屬于銷項票,不管普票和專票,都可以抵扣,而別人開給我們的屬于進項,只有專票才能抵扣,普票是不能抵扣的是吧?
你好,一般納稅人無論開普票還是專票,都可以拿進項抵扣的嗎?還是只能開專票出去才可以抵扣?
我們公司開出去的銷項專票跟普票能不能抵扣,收到的進項專票跟普票能不能用于抵扣
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
那既然進項可以抵扣增值稅,為啥不讓進來的票都開成專票,比如員工打印機換墨,員工車輛報銷發(fā)票,莫非這個開專票的內(nèi)容有限制,不明白,理不清,講解一下
這個是有的企業(yè)需要開普票阿,比如民間非盈利組織,他們拿到專票沒有用阿
我指的不是非盈利企業(yè),我說的是一般納稅人盈利企業(yè)的上述這種情況,像打印機換墨,員工車輛,到底是我們公司不能抵扣,不需要,不讓開專票,還是我們需要對方不給我們開專票呢?
那么這種是對方有自身情況,沒有給你們開阿,比如對方還沒有申請專票,只有普票,那么當然是給你們開普票的 還有可能就是專票是要比較細的,不能說隨便開的,因此也限制對方只給你開普票的
如果對方愿意給我們開,可以開出專票給我們,那我們打印機換墨的專票和車輛加油票這些專票都可以嗯抵扣,從而少交稅是吧?
是的,你的理解是正確的,有專票你們就可以少繳稅的
那假如對方給我把這個專票開了,可以抵扣的金額是價款,還是稅額,還是價稅合計的金額這三個金額的那個金額?
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括相關的問題,圖片,表格等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
假如打印機換墨,發(fā)票金額是60元,稅額是7.8元,加稅合計67.8元,開的是專票,那我們抵扣金額是哪個?給員工報銷金額是哪個?
你們要按照7.8元來抵扣的
那給員工報銷金額是哪個?
你們公司有沒有給出相應的制度?就是員工的報銷制度的?
假如沒有硬性的報銷制度,一般情況下,這種是報銷哪個金額合適?
那么默認就是按照67.8元來報銷的