同學(xué),你好 你是旅游公司?
老師好,我們公司是銷售白酒的,我們有請客戶吃飯發(fā)生的餐費(fèi)和吃飯時喝的酒,廠家給與報銷,那這些費(fèi)用在發(fā)生時和廠家報銷時該怎么處理,未全部報銷時又該怎么處理。
就是我們有個個體戶,開了一張白酒的發(fā)票給另一家酒業(yè)公司,白酒是自制的,但是自制的成本沒有在賬面體現(xiàn),要怎么申報消費(fèi)稅呢?消費(fèi)稅主稅是其他酒。酒業(yè)公司也是自家的,怎么處理比較好?如果跨月,銷貨退回呢
老師,你好,麻煩問下我們是科技公司,開發(fā)了一款游戲放在娛樂會所ktv這些場所使用,平時游戲到賬的金額會從微信直接到我公司的公戶。但是后期要返點(diǎn)一部分到對方公司,還是以我們的公戶打到對方的私戶上,然后對方開了一些酒水發(fā)票給我們做成本,請問我公司用這些發(fā)票怎么做賬?做招待費(fèi)?
請問老師,我們是貨代公司,以前給上游客戶開的發(fā)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代理港雜費(fèi),現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)束了,有一筆庫場使用費(fèi),下游把發(fā)票開給我們了,開的物流輔助服務(wù)庫場使用費(fèi),現(xiàn)在需要讓上游客戶來承擔(dān)這筆費(fèi)用,請問我們該怎么給上游開發(fā)票啊?是開經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)服務(wù)還是開物流輔助呢,這個錢相當(dāng)于是實(shí)報實(shí)銷
老師你好,我們是旅行社,我們給對方開票用差額征稅,比如A公司報團(tuán)旅游,我們收了A公司團(tuán)款10000元,在出團(tuán)中發(fā)生了房費(fèi)2000元,餐1000元,車費(fèi)2000元,門票1000元,餐車門票均取得發(fā)票,但是房費(fèi)是月結(jié),也就是說我們拿到的房費(fèi)發(fā)票金額是一個月的房費(fèi),假如取得的房費(fèi)發(fā)票金額是5000,那我們要給A公司開票,該怎么算這個差額呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因?yàn)楫?dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
是的 老師
同學(xué),你好 需要酒樓開具的發(fā)票