同學(xué),你好 你是旅游公司?
老師好,我們公司是銷售白酒的,我們有請(qǐng)客戶吃飯發(fā)生的餐費(fèi)和吃飯時(shí)喝的酒,廠家給與報(bào)銷,那這些費(fèi)用在發(fā)生時(shí)和廠家報(bào)銷時(shí)該怎么處理,未全部報(bào)銷時(shí)又該怎么處理。
就是我們有個(gè)個(gè)體戶,開了一張白酒的發(fā)票給另一家酒業(yè)公司,白酒是自制的,但是自制的成本沒有在賬面體現(xiàn),要怎么申報(bào)消費(fèi)稅呢?消費(fèi)稅主稅是其他酒。酒業(yè)公司也是自家的,怎么處理比較好?如果跨月,銷貨退回呢
老師,你好,麻煩問下我們是科技公司,開發(fā)了一款游戲放在娛樂會(huì)所ktv這些場(chǎng)所使用,平時(shí)游戲到賬的金額會(huì)從微信直接到我公司的公戶。但是后期要返點(diǎn)一部分到對(duì)方公司,還是以我們的公戶打到對(duì)方的私戶上,然后對(duì)方開了一些酒水發(fā)票給我們做成本,請(qǐng)問我公司用這些發(fā)票怎么做賬?做招待費(fèi)?
請(qǐng)問老師,我們是貨代公司,以前給上游客戶開的發(fā)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代理港雜費(fèi),現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)束了,有一筆庫(kù)場(chǎng)使用費(fèi),下游把發(fā)票開給我們了,開的物流輔助服務(wù)庫(kù)場(chǎng)使用費(fèi),現(xiàn)在需要讓上游客戶來承擔(dān)這筆費(fèi)用,請(qǐng)問我們?cè)撛趺唇o上游開發(fā)票?。渴情_經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)服務(wù)還是開物流輔助呢,這個(gè)錢相當(dāng)于是實(shí)報(bào)實(shí)銷
老師你好,我們是旅行社,我們給對(duì)方開票用差額征稅,比如A公司報(bào)團(tuán)旅游,我們收了A公司團(tuán)款10000元,在出團(tuán)中發(fā)生了房費(fèi)2000元,餐1000元,車費(fèi)2000元,門票1000元,餐車門票均取得發(fā)票,但是房費(fèi)是月結(jié),也就是說我們拿到的房費(fèi)發(fā)票金額是一個(gè)月的房費(fèi),假如取得的房費(fèi)發(fā)票金額是5000,那我們要給A公司開票,該怎么算這個(gè)差額呢
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
是的 老師
同學(xué),你好 需要酒樓開具的發(fā)票