您好,他說的是不要開票,咱不也不申報收入交增值稅,8/1.13*13%,這個稅他不想給
老師,就是我們是煙酒企業(yè)的小規(guī)模,然后就比如說我們現(xiàn)在從各個經(jīng)銷商那邊進了一些貨回來,然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們在銷售的時候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個怎么做賬?。窟€有就是不需要票的,這些人都是打在公司個人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
老師好,嗯,是這樣的,我們是貿(mào)易服裝有限公司,然后如果我們賣貨給客戶是1萬塊,是不是客戶給我們打款的話也是按稅點再加貨款一起打給我們是嗎?然后我們是小規(guī)模納稅人,那我們開票是收幾個點?如果是這樣的話,我們買個供應(yīng)商的貨款的供應(yīng)商都沒有給我們開票,我們給客戶開票的話是不是我們虧了呢?
老師好!我們廠有個客戶他3月貨款全付清一共18萬,有8萬是不含稅,有10萬含稅,就開了10萬的稅票,這10萬市叫我們的集團公司開的,現(xiàn)在;老板叫我把這10抵貨款,這怎么做呢?我們是從集團公司拿貨的,有時我們的客戶在我們這拿貨之后,直接集團公司給我們客戶開票的,但是這個客戶的款沒有轉(zhuǎn)到集團去,是直接微信轉(zhuǎn)給我們的,
老師 我們原本開票出去含稅價是8萬,然后后面客戶說打私卡給我們貨款,然后叫我們把稅點錢扣下來,我就沒有明白這個稅點指的是啥意思呢
老師,問個問題,就是我們是賣汽車的,我們有兩個公司,a公司跟b公司,為了開發(fā)票,然后開給買我們車的人15%的發(fā)票,比如我們開發(fā)票15萬,有5萬的多開的,實際成本10萬,然后他們再開進來5萬的服務(wù)費,然后再把這私下的稅點給我們打進來,這個是賣汽車跟網(wǎng)約車的公司,老師能明白啥意思嗎
1997怎么知道他多大了用生肖去算怎么算的詳細講解比如知道他的屬相屬兔的怎么算年齡的
請問老師,面粉廠的賬目、稅務(wù)、業(yè)務(wù)復(fù)雜嗎?
問一下上月工資少計提了幾千?我需要把上月計提工資的分錄紅沖之后重新計提,還是說這個月補計提?
營業(yè)外收入 交企業(yè)所得稅 不交增值稅對面
郭老師,如果是塑料產(chǎn)品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類,這些進項做什么科目
老師,稅務(wù)局系統(tǒng)發(fā)票統(tǒng)計顯示5月收入29萬多,為啥增值稅申報表里收入是50多萬呢。我是6月接手的。我認為的是發(fā)票統(tǒng)計當(dāng)月收入多少。增值稅報表當(dāng)月的金額就是多少?為啥不一致呀?
公司名下汽車,過戶給個人,必須開具銷售固定資產(chǎn)發(fā)票嗎
老師去年9月計提的所得稅報稅時直接彌補了前面的虧損,賬務(wù)上計提的這個所得稅一直在應(yīng)交稅費里面,這個怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,您好,原來是一般納稅,現(xiàn)在是按簡易計稅的,我想問一下,適用稅率計稅銷售額是負數(shù),簡易辦法計稅銷售額是正數(shù),(銷售額本年累計數(shù))應(yīng)該是兩者的相加嗎?
老師,如果一個月中,生產(chǎn)工人有20天是在生產(chǎn)產(chǎn)品、剩下幾天在打掃衛(wèi)生,這怎么算啊,全部算到產(chǎn)品上嗎
但是我們老板說的是稅點是百分之8
您好,我們開票是13%,以前談好客戶只出8%,我們公司承擔(dān)5%,那就是 8/1.13*8%? 這個錢客戶又不想出了
關(guān)鍵是老師這種稅點多少錢,是怎么算出來的。
您好,這里沒有太多信息,也不知道老板跟他是怎么談的, 一般的理解就是上面的算法了