這一部分建議計入成本或者銷售費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用或者成本 貸:其他應(yīng)付款-客戶

老師我們在天貓平臺的貸款,本月還款本金加利息合計是100元,本金是90元,利息是10元,我入賬分錄是 借:短期借款100 應(yīng)收票據(jù)10元 貸:銀行存款100元 隔了好幾個月讓對方給我們開發(fā)票,對方給我們開了9.9元的利息發(fā)票,告知利息給我們減免了0.1元,我們當(dāng)時打款100元是打到我們支付寶賬戶,扣款日會從我們支付寶賬戶自用扣款,那我賬上掛著應(yīng)收票據(jù)是10元,實際收到發(fā)票是9.9元,我應(yīng)該怎么調(diào)賬
情況:我們是貸款咨詢公司,客戶要去銀行貸款,沒有貸款資格,然后來找我們我們幫他做貸款合同,由于金額大,我們做的是經(jīng)營貸款,我們找出一家企業(yè)和客戶的企業(yè)做一份購銷合同,然后拿著這個購銷合同去銀行貸款,貸款發(fā)放下來以后給客戶,然后再從客戶的手里劃轉(zhuǎn)給我們,我們收到錢后,再把錢給第三方,讓第三方把這個錢劃轉(zhuǎn)給客戶,那我們這個咨詢公司要怎么做賬,我們是提供了那個購銷合同和那個公司的,錢也劃轉(zhuǎn)給我們的卡里的,再有我們的卡里劃轉(zhuǎn)給第三方,然后再給客戶,這個的話客戶那筆流轉(zhuǎn)錢算是我們公司的營業(yè)收入嗎?我們銀行流水里由銀行劃轉(zhuǎn)下來里面的摘要寫的就是購貨
老師,請教4S店退車賬務(wù)處理,首先我們給客戶開了一張負(fù)數(shù)機(jī)動車發(fā)票,我做了應(yīng)付客戶帶收入及稅的負(fù)數(shù),因為客戶是貸款車,我們要先打款8萬給貸款公司清理貸款,這部分我怎么做賬,還要在退客戶一部分款怎么做賬
老師我們和客戶簽的5000的銷售軟件租賃合同,然后客戶給供應(yīng)商打款5000貨款,我們就不給客戶開票了,然后供應(yīng)商給我們返點(diǎn)3000,我們給供應(yīng)商開票3000,那這筆業(yè)務(wù)我們做賬收入是算5000還是3000呢算不算2000的成本呢?
老師,4s店,和外面銀行合作,貸款,0首付這種。貸款利息,我們開具發(fā)票,做收入,對方給我們打款。但是這個利息包含客戶的錢。假如我們開票,做收入5000,對方給我們打款5000.然后我們在退客戶2000,這2000怎么做賬
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報銷,老板說暫時不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項目名稱酒,行不,會不會有分險,1900塊錢
請問老師實務(wù)互換會計分錄怎么做呢?
老師 上個月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個月已經(jīng)做個進(jìn)項稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個憑證怎么做。
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個征期報,把時間填到23年,系統(tǒng)會直接計算嗎
樸老師 來 這個初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請看看對不對 1??因為是第一年年初預(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個時點(diǎn),資產(chǎn)帳面價值=0,計稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因為在22.12.31年末時,稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計稅基礎(chǔ)=0 帳面價值一直是0,此時就會做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?
這2000沒有發(fā)票,也可以計入費(fèi)用或者成本嗎
有的客戶貸款金額大,退款都達(dá)到1w。。
相當(dāng)于這部分利息4S店幫忙承擔(dān)了吧
利息開票的費(fèi)用店內(nèi)承擔(dān)。本來10000,客戶多貸款利息10000.我們開了20000的票,到款后,在退給客戶10000
你們開的是什么發(fā)票?利息發(fā)票?
是服務(wù)費(fèi),6%
這相當(dāng)于代收代付了,但是你們確認(rèn)的20000的收入吧
是,因為開了這么多票,所以確認(rèn)收入
這不太好弄了,其實沒有銷售這么多
是的,所以出來掛往來,還有其他方法嗎,如果掛往來,稅務(wù)會有風(fēng)險嗎
現(xiàn)在已經(jīng)開票了 掛往來也不對了
開票只是服務(wù)費(fèi),沒有客戶具體名稱??蛻舻腻X又必須退。。。那怎么辦
服務(wù)費(fèi)的計算標(biāo)準(zhǔn)是所有的利息嗎
是,不止一個客戶,多個,但是可能退款的就1個
建議掛的成本或者銷售費(fèi)用吧,我覺得可以解釋,為這筆交易發(fā)生的費(fèi)用
掛成本或者費(fèi)用,然后沒有發(fā)票,匯算的時候調(diào)增?
是的,只能這樣做了,掛在往來,那就得一直掛著