你好 累計收入和累計扣除多少 累計收入包含之前申報的和這次補的
老師我想問下就是我現(xiàn)在有個問題就是個稅申報人員少申報了一個人六月份的,現(xiàn)在直接系統(tǒng)更正的話沒有辦法直接更正,需要去大廳,大廳申報需要好多資料,那我能不能把這個人直接在這個月補申報,只是往后了幾個月,而且她也只有那個月有收入
2020年的有筆主營業(yè)務收入需要在2022年調整更正,那么2022年調完增加了利潤分配-未分配利潤,那所得稅是否要繳納?在稅務需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務局哪申報?今年的匯算清繳還沒做,調整的這個稅額是13W,請老師詳細的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅,填哪個報表?
老師,我們是學校,績效獎金是按學年發(fā)放,現(xiàn)在在計算21-22學年的績效獎金,就是計算個稅這塊,有的按全年一次性獎金收入申報要劃算些,有的填在正常工資薪金總額交的個稅更少,我客戶有的按一次性獎金收入申報,有的按正常工資薪金總額這樣申報嗎?還是要統(tǒng)一口徑,全部只能選擇一樣呢?
老師,我現(xiàn)在給一部分人員補個稅,需要更正2022年的個稅報表,這樣的話我怎么知道這次補的收入金額需要交多少個稅呢?目前只是考慮我自己申報的這邊收入
您好 老師 稅務局那邊老師打電話通知做個人所得稅匯算清繳 需要退稅 因為這名員工我去年多申報了金額 繳納了個稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個人賬戶的匯算就沒有個稅退了 現(xiàn)在來得及嗎
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權為什么不能質押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
持有待售,轉售的后續(xù)計量與非流動和處置組的后續(xù)計量一樣?
獨資企業(yè)需要往回開進項票嗎?
外購禮品送客戶,需要交稅嗎?稅率多少
暫時先把我這個補申報按照累計收入計算的話
扣除就只有本次的個稅起征點5000
在幾月份兒補,如果在12月份的,他的累計扣除費用是6萬。
我就是光補到12月份就行
你好,累計扣除費用是6萬的。
老師,包工頭在代開30萬左右的發(fā)票,然后當時代開的時候把增值稅及附加個稅都繳納了,在次年還必須要做匯算清繳對嗎、
按勞務報酬繳納的個稅對的需要做