您好, 簽個三方協(xié)議就可以了
給對方開了發(fā)票,但是帳沒走對公帳戶怎么做帳務(wù)處理?例如:甲公司銷售了一批商品給乙公司,甲公司給乙公司開了發(fā)票,但是乙公司把款轉(zhuǎn)給甲公司老板私人帳戶,這樣的帳怎么處理?
老板有兩個公司,去年因?qū)徲嫷仍?,要求客戶將付給甲公司的垃圾清運款打給乙公司,相應(yīng)也是乙公司開票給的客戶,后續(xù)乙公司會把這筆款打給甲公司。 請問這中間涉及的業(yè)務(wù)如何處理?
賬務(wù)處理甲公司向乙公司采購材料,貨款100萬。甲公司未付款,開了一張商業(yè)匯票給乙公司。到期乙公司請求付款,銀行發(fā)現(xiàn)甲公司賬戶只有60萬。業(yè)務(wù)發(fā)生時,甲乙的賬務(wù)處理?
老師,甲公司是我們的客戶,乙公司是甲公司的客戶,甲讓乙墊付運費給我們公司,怎么賬務(wù)處理?發(fā)票怎么開?
老師,客戶甲公司開票,付款給乙公司了,這個怎么處理
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
就是代收款證明嗎
是的, 是的,就是這樣的