你好,這個是不能抵扣的。
老師,您好!請問公司過節(jié)買月餅,茶葉送客戶開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎增值稅嗎?
你好,買禮品送給客戶開具的增值稅專用發(fā)票能抵扣進(jìn)項嗎,比如月餅茶葉那些
公司購買的煙酒,禮品增送給客戶,開的專票,進(jìn)項稅額能抵扣嗎?
中秋給員工發(fā)的月餅,還有送客戶的月餅,送客戶的卡,收到的增值稅專票,這些都能抵扣進(jìn)項稅嗎?
老師,我單位是一般納稅人買了煙、酒、茶葉、禮品卡、預(yù)付卡,食品(例如粽子、月餅耿、堅果)等取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項票9個點,做賬的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項60元,公司只給報800元,那我需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報多少都不影響進(jìn)項全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報不了
老師,您好,我們幼兒園報廢了一部校車,然后公戶收到報廢款項。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
個體戶,利潤高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個稅還是按核定征收交個人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
有明確規(guī)定的嗎
你好購買的煙酒開具的增值稅專用發(fā)票不可以抵扣。 企業(yè)購買酒水,無論是自用還是招待客戶,均屬于用于個人消費,其進(jìn)項稅不得抵扣