深加工過的嗎這個(gè)不屬于農(nóng)產(chǎn)品,不能加計(jì)扣除
老師,我們公司是做餅干,面包的,請(qǐng)問購進(jìn)的原材料屬于農(nóng)副產(chǎn)品能加計(jì)扣除嗎?
農(nóng)副食品加工業(yè),經(jīng)營范圍:蔬菜、水果罐頭制造;蔬菜制品、醬腌菜、辣椒制品、食醋、料酒及調(diào)味料的生產(chǎn)、銷售;農(nóng)副產(chǎn)品(不含糧食)加工及收購。這樣的一般納稅人采購的農(nóng)產(chǎn)品是不是都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?
關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額的扣除,下列說法正確的有( ?。?。 A 提供餐飲服務(wù)的一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)其自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票的,以銷售發(fā)票上注明的買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 B 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票的,以發(fā)票上注明的稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額 C 乳品廠以購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳,按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 D 提供餐飲服務(wù)的一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)其自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的,以收購發(fā)票上注明的買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的,在生產(chǎn)領(lǐng)用的當(dāng)期,加計(jì)扣除1%(扣除率變?yōu)?0%)。那購進(jìn)9個(gè)點(diǎn)的菜籽油生產(chǎn)13%的食品,可以加計(jì)1個(gè)點(diǎn)嘛?
老師,我們公司是餐飲公司,購進(jìn)的十三香對(duì)方開成調(diào)味料可以嗎?調(diào)味料屬于統(tǒng)稱嗎
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
那像豆油 鹽,醬油 火鍋底料都是不屬于的是嗎?
你好,這些不屬于的。