購入免稅農產品可以按發(fā)票計算扣除。領用的時候在加計扣除1%
老師,您好!我們公司購買的原料蝦仁,是去殼后冷凍包裝的,生產銷售的是13%稅率的蝦滑產品,可以適用農產品加計扣除1%嗎?
我們是食品有限公司,一般納稅人,主要生產蛋糕,糕點,采購原材料,怎么確定采購的原材料是不是屬于初級農產品好計算抵扣進項?
老師,我們公司是做餅干,面包的,請問購進的原材料屬于農副產品能加計扣除嗎?
老師,你好,我想問下只有購進的免稅農產品才可以1%加計扣除進項稅額嗎?我公司是木材加工廠,購進的9%稅率的面粉,用于生產加工,可以按照1%加計扣除進項稅額嗎?
你好老師,請問下關于研發(fā)加計扣除,因為我們公司有進口原材料,加工生產再出口,而我們公司是加工生產食品,是一種研發(fā)工藝技術,這種情況可以加計扣除嗎
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調增,納稅調增做賬務處理是計入遞延所得稅資產嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調,調了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
購入免稅的農產品怎么按發(fā)票金額的1%領用了才能扣嗎?
你加工的銷售的是13%,才能在領用的時候加計抵減1%
我們是一般納稅人,13%的稅率,這個只能抵扣1%嗎?怎么說是加計扣除呢?不太明白。我理解的是應該在原來的基礎上再多扣1%才叫加計扣除吧。麻煩老師再多講一下,謝謝
這里怎么說的是9%
意思是你在進貨的時候抵扣9%,領用的時候再抵扣1%
老師,不管是普票還是專票都可以抵扣對嗎?如果是專票要不要勾選認證呢?還是不勾選認證,直接申報的時候在申報表填就可以了嗎?
普票是免稅的才可以,專票不用勾選認證
為什么這兩個不一樣呢?老師,
怎么會一樣啊,前邊人家開的是9%的專票,就按專票認證抵扣就是了啊
后面的開的是免稅的發(fā)票就不能抵扣,剛剛老師前面說的,開的是免稅的才可以抵扣,剛好和這個相反,越來越不懂了
意思是只能從農業(yè)生產者手中取得的免稅發(fā)票才能抵扣。在商貿企業(yè)中取得的不行
謝謝老師
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