你好,對方給你開的免稅的普通發(fā)票,可以的。

老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
老師,您好!我們公司購買的原料蝦仁,是去殼后冷凍包裝的,生產(chǎn)銷售的是13%稅率的蝦滑產(chǎn)品,可以適用農(nóng)產(chǎn)品加計扣除1%嗎?
老師,我想咨詢一下您,正常情況下,從農(nóng)民伯伯手里收購農(nóng)產(chǎn)品是9%的稅率,收購之后用于加工13%稅率的商品,在生產(chǎn)過程中可以享受加計扣除1%的優(yōu)惠政策,我現(xiàn)在想問一下,如果從合作社手里購買農(nóng)產(chǎn)品(合作社也是收購的農(nóng)民的,不是自產(chǎn)自銷),并取得9%稅率的增值稅專用發(fā)票.也用于生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,能不能加計扣除1%.(兩個企業(yè)均為一般納稅人)
老師,你好,我想問下只有購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品才可以1%加計扣除進(jìn)項稅額嗎?我公司是木材加工廠,購進(jìn)的9%稅率的面粉,用于生產(chǎn)加工,可以按照1%加計扣除進(jìn)項稅額嗎?
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進(jìn)項稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務(wù)局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
為何申報了,系統(tǒng)還會發(fā)信息說沒申報呢?讓我們盡快申報,其他公司也沒見這種情況
商城收到貨款,月末匯總 借:其他貨幣資金 貸:預(yù)收賬款 確認(rèn)收入時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣對不
老師,公司去年收的預(yù)收帳款到現(xiàn)在還一直掛著,要怎么辦?會不會掛太久有問題,
實務(wù)中消費稅申報,什么時候稅基是銷售額,什么時候是組價
亞馬遜報關(guān)金額怎么計算 因為我們價格是波動的 可能今天8折 明天7折
老師 請問一下 金銀首飾上的工費計入那個科目
老師,電商經(jīng)營分析報告(如銷售達(dá)成率、庫存周轉(zhuǎn)率、現(xiàn)金流分析)怎么做?
出口退稅填撤回申報明細(xì)表,我是撤回這個月剛申報的,,申報年月選11還是選10月,申請撤回的原申報年月選11月還是10月
模具中的電極,開發(fā)票,稅收分類編碼是什么
老師,我有家公司已經(jīng)0申報很久了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前做賬的人2024年有兩張進(jìn)項票還沒有抵扣,現(xiàn)在這家公司一直虧損,也不經(jīng)營,就是固定每個月提折舊,這兩張進(jìn)項怎么處理啊?
供應(yīng)商開給我們的是專用發(fā)票9%的,專用的發(fā)票不行嗎?也符合初級農(nóng)產(chǎn)品的定義啊?
他看了下政策,可以加計扣除1%。