你好 開給他專票沒有關(guān)系的,他拿過去也抵扣不了 你這里按照實(shí)際報(bào)稅就行
老師,這是一張專票,我們買了金稅盤,別人家給我們開的,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?我們是小規(guī)模納稅人。
老師,請教下我們公司是小規(guī)模,給我們專票的是一般納稅人,我們拿到專票是否又辦法抵扣?我們開的下家如果是一般或者是小規(guī)模該怎么弄?地點(diǎn)上海
老師,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在向一家小規(guī)模納稅人公司采購芯片,請問這家小規(guī)模納稅人給我們開專票可以開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開票開成專票了怎么辦,這張發(fā)票小規(guī)模納稅人還能正常用嗎
老師,我們是一般納稅人,上個(gè)月給一家小規(guī)模納稅人開了一張專票,怎么辦呢
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
那這張 發(fā)票360天內(nèi)不抵扣,沒有關(guān)系嗎?
你好 是沒有關(guān)系的 現(xiàn)在沒有抵扣的期限? 還有一個(gè)是小規(guī)模納稅人他也抵扣不了? ??