您好,這個(gè)的話,是可以的,允許
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的專(zhuān)票也都交過(guò)稅了,等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開(kāi)的一份專(zhuān)票在4月份做了紅沖,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,這個(gè)是不對(duì)的,需要到大廳申報(bào),但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)?
老師小規(guī)模納稅人1月份開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票10萬(wàn)元,是2月份交稅還是4月份季度申報(bào)時(shí)交稅
老師,小規(guī)模納稅人2月開(kāi)的票,4月做了紅字沖回,增值稅申報(bào)時(shí)那部分顯示還在,怎么處理
小規(guī)模納稅人當(dāng)年2月開(kāi)的數(shù)電發(fā)票,4月份做紅沖,在季度申報(bào)交稅前,申報(bào)增值稅時(shí)可以不交這部分增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人當(dāng)年2月開(kāi)的數(shù)電發(fā)票,4月份做紅沖,在1季度申報(bào)交稅前,申報(bào)增值稅時(shí)可以不交這部分增值稅嗎?
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買(mǎi)的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開(kāi)始對(duì)外開(kāi)的水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),上個(gè)月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個(gè)點(diǎn),這個(gè)22-24年的補(bǔ)稅款(從3個(gè)點(diǎn)補(bǔ)到9個(gè)點(diǎn))是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒(méi)有人上班,銀行流水0,需要報(bào)個(gè)稅嗎?不報(bào)有什么影響?稅法文件
請(qǐng)問(wèn)圖書(shū)免稅怎么做賬
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢(xún)下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類(lèi)的發(fā)票呀?