你好,是的,屬于3月的工資水電物業(yè)費(fèi)要先計(jì)提
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
建明旅館在2×17年4月1日正式開始營業(yè),在營業(yè)的第一個(gè)月即4月份發(fā)生了如下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(部分):(3)4月20日用現(xiàn)金支付本月旅館的水電費(fèi)1650元。(4)4月28日用現(xiàn)金3000元發(fā)放旅館雇傭的服務(wù)員的工資。(5)4月30日收到旅館前臺(tái)交來的旅館收入月報(bào)表、內(nèi)部繳款單和現(xiàn)金18500元(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi))。要求:根據(jù)建明旅館4月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。
老師 我有一個(gè)問題 做內(nèi)賬 我2022年3月接手的,接手的時(shí)候也公司不是新的,之前就一直在運(yùn)營。但沒做賬會(huì)計(jì),我去才開始啟動(dòng)財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)3月份發(fā)工資發(fā)的是2月份的工資,我直接在3月份計(jì)提2月工資,然后又發(fā)放。又在4月份計(jì)提的3月工資在4月發(fā)放3月工資。一直持續(xù)到現(xiàn)在,這樣子的話每年的利潤表是不是錯(cuò)誤的,比如2024年1月份的工資,計(jì)提發(fā)放的都是去年12月份的 這樣會(huì)有什么影響嗎?每個(gè)月的支出都是找老板簽支票取現(xiàn)報(bào)銷的。
老師,小規(guī)模納稅人,旅店業(yè),4月份要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,老板不做了,現(xiàn)在有利潤50萬,去股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是看3月份報(bào)表,有的費(fèi)用在4月份付,工資,水電,物業(yè)費(fèi)這類的,是要怎么做分錄,是先做計(jì)提費(fèi)用嗎
老師,4月份旅店換老板,有利潤,要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,前期還有工資,水電,物業(yè)費(fèi)等都在4月份付款,現(xiàn)在去稅務(wù)是看3月份報(bào)表,是不是要把4月份付的費(fèi)用在3月份計(jì)提掉
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱可以擔(dān)任會(huì)計(jì)主管,什么職稱可以擔(dān)任總會(huì)計(jì)師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷業(yè)務(wù),客戶跟我們談的樣品先打款,開票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)的樣品和大貨怎么寫分錄,稅務(wù)如何處理
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。? 成本問題總結(jié)我還沒有寫,老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門做手工數(shù)據(jù)嗎?
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項(xiàng)目的個(gè)稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個(gè)到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個(gè)體工商戶,下周要開票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
借方是屬于什么費(fèi)用分別計(jì)算是吧,貸方寫什么
借方管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,貸方應(yīng)付職工薪酬/其他應(yīng)付款