你好,是的,屬于3月的工資水電物業(yè)費(fèi)要先計(jì)提

老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
建明旅館在2×17年4月1日正式開始營業(yè),在營業(yè)的第一個月即4月份發(fā)生了如下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(部分):(3)4月20日用現(xiàn)金支付本月旅館的水電費(fèi)1650元。(4)4月28日用現(xiàn)金3000元發(fā)放旅館雇傭的服務(wù)員的工資。(5)4月30日收到旅館前臺交來的旅館收入月報(bào)表、內(nèi)部繳款單和現(xiàn)金18500元(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi))。要求:根據(jù)建明旅館4月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會計(jì)分錄。
老師 我有一個問題 做內(nèi)賬 我2022年3月接手的,接手的時候也公司不是新的,之前就一直在運(yùn)營。但沒做賬會計(jì),我去才開始啟動財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時3月份發(fā)工資發(fā)的是2月份的工資,我直接在3月份計(jì)提2月工資,然后又發(fā)放。又在4月份計(jì)提的3月工資在4月發(fā)放3月工資。一直持續(xù)到現(xiàn)在,這樣子的話每年的利潤表是不是錯誤的,比如2024年1月份的工資,計(jì)提發(fā)放的都是去年12月份的 這樣會有什么影響嗎?每個月的支出都是找老板簽支票取現(xiàn)報(bào)銷的。
老師,小規(guī)模納稅人,旅店業(yè),4月份要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,老板不做了,現(xiàn)在有利潤50萬,去股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是看3月份報(bào)表,有的費(fèi)用在4月份付,工資,水電,物業(yè)費(fèi)這類的,是要怎么做分錄,是先做計(jì)提費(fèi)用嗎
老師,4月份旅店換老板,有利潤,要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,前期還有工資,水電,物業(yè)費(fèi)等都在4月份付款,現(xiàn)在去稅務(wù)是看3月份報(bào)表,是不是要把4月份付的費(fèi)用在3月份計(jì)提掉
現(xiàn)在無票收入,就會被查嗎
老師就是我新增的人員繳納社保就是10號增加的,怎么沒有他的繳費(fèi)信息
公司報(bào)銷只能是本企業(yè)員工嗎,我是其他公司替這家公司郵寄快遞產(chǎn)生的費(fèi)用,不能直接報(bào)銷給我個人嗎
10月單休應(yīng)出勤是多少天
老師下午好,請問公司實(shí)繳資本已經(jīng)全部完成,需要處理哪些事項(xiàng)
單位購買了5顆羅漢松,辦公室一顆,大門口4顆,財(cái)務(wù)怎么入賬。
長沙個稅怎么報(bào)流程?
老師,請問勞務(wù)派遣,差額開票,5%,差額沒有超過30萬,要不要交增值稅?
老師,您好!請問一下鐵路電子客票沒寫單位名稱,能夠作為憑證報(bào)銷?我們不需要抵扣進(jìn)項(xiàng),企稅允許抵扣?
購入或租入相關(guān)資產(chǎn)后支付的裝修費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等各類費(fèi)用對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么不能扣除?


借方是屬于什么費(fèi)用分別計(jì)算是吧,貸方寫什么
借方管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,貸方應(yīng)付職工薪酬/其他應(yīng)付款