可以的,可以這么做的。
我們是小規(guī)模,客戶(hù)一年一共要了10000塊的貨,一直沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在他想申請(qǐng)補(bǔ)貼,要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,然后他想要在發(fā)票備注那里注明7月份多少金額,8月份多少金額,9月……可以這樣開(kāi)嗎?之前賬務(wù)做了無(wú)票收入
老師,好,我們是一般納稅人,我們21年到22年銷(xiāo)售的東西,一直沒(méi)開(kāi)票,我申報(bào)的時(shí)候,填的未開(kāi)票收入。這一月份,客戶(hù)讓開(kāi)發(fā)票類(lèi),我現(xiàn)在要是把他們以前的發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,2月份申報(bào)一月份稅的什么?21年和22年的開(kāi)票數(shù),到時(shí)候,怎么填
老師,我們?cè)?3年10月份的時(shí)候做了9萬(wàn)的機(jī)器未開(kāi)票收入,但還沒(méi)有把機(jī)器給客戶(hù),24年1月才交付機(jī)器和發(fā)票,我們進(jìn)貨也是在1月份,這樣做可以嗎?
老師,11月份我們開(kāi)了一張電子專(zhuān)票,已經(jīng)申報(bào)收入了,現(xiàn)在12月份,客戶(hù)說(shuō)要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個(gè)公司名稱(chēng)來(lái)開(kāi),那我們能1月份再?zèng)_紅,然后1月份再開(kāi)正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
收了客戶(hù)的10萬(wàn)塊錢(qián),是22年11月份收的,客戶(hù)一直沒(méi)說(shuō)要我們開(kāi)票給他,那現(xiàn)在已經(jīng)2024年4月份了,這10萬(wàn)塊錢(qián)能在4月份做未開(kāi)票收入進(jìn)行申報(bào)嗎?
那豈不是把我們中間跳過(guò)了,如果總包沒(méi)代發(fā),包工隊(duì)就會(huì)給我們開(kāi)票,正常我們付款給包工隊(duì),這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊(duì)到底是給不給我們開(kāi)發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開(kāi)了發(fā)票,總包給我的包工隊(duì)代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊(duì)需不需要給我們開(kāi)發(fā)票?,如果開(kāi)票了,需不需要過(guò)銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶(hù)發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開(kāi)了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來(lái)的包工隊(duì)工人工資,工資是專(zhuān)用賬戶(hù)代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊(duì)給我們開(kāi)發(fā)票做成本嗎?
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
結(jié)轉(zhuǎn)為未開(kāi)票收入,這種有時(shí)間限制嗎?就是比如我當(dāng)月收的10萬(wàn),是不是需要當(dāng)月申報(bào)未開(kāi)票收入比較好呀?如果隔了很久,就比如我的問(wèn)題的那樣,隔了一年多了,再結(jié)轉(zhuǎn)未未開(kāi)票收入,會(huì)不會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)呢
正常的銷(xiāo)售出去了就得做無(wú)票收入。
你稅務(wù)局沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的,沒(méi)有關(guān)系,時(shí)間不要太長(zhǎng)。