你好,原值要看明細(xì)賬不是看年初。

老師,你好,所得稅匯算清繳的固定資產(chǎn)那個表里的固定資產(chǎn)原值是填期末還是期初
老師,你好,所得稅匯算清繳表里的固定資產(chǎn)那個表的固定資產(chǎn)原值填期初還是期末
那個去年出售了固定資產(chǎn)的話,匯算清繳的資產(chǎn)折舊調(diào)整表里固定資產(chǎn)原值填期初還是期末值呀
老師,所得稅匯算清繳時A105080表中的固定資產(chǎn)原值,是期初余額還是期末余額
老師 無形資產(chǎn)原值 在那里查看 資產(chǎn)表上 年初是原值 還是期末 我現(xiàn)在要填A(yù)105080表匯算清繳
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
重開始建賬的那一年嗎 到23年 末嗎
你好,是你當(dāng)時取得無形資產(chǎn)的時候的金額。
老師幫我看看我原值是那個數(shù) 是23年整年都在這里了
您好!你中間那一筆貸方是什么業(yè)務(wù)
我把建賬日期都截下來了 幫我看看我的無形原值 是那個數(shù)字 謝謝
你好!你按借方累計金額就可以了
看不懂這個業(yè)務(wù) 老師 你幫我看看
你好!這個應(yīng)該是有政府補(bǔ)貼了
那我23年 報表上的無形資產(chǎn) 期末余額是代表什么
你好,看你這個都沒有攤銷,期末余額代表你的無形資產(chǎn)的金額。