你好,普通發(fā)票的最好問下你稅務(wù)局給退吧。我們這邊不好退,不給退。
上個月辦了外出經(jīng)營 當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交了增值稅附加稅水利企業(yè)所得稅,這個月發(fā)現(xiàn)上個月開的發(fā)票信息有誤,回來作廢重來。那這個月還需要重新辦理外管證預(yù)交稅款么
純外貿(mào)出口企業(yè),沒有內(nèi)銷,上個月開的外銷免稅發(fā)票開成了13%這個月才發(fā)現(xiàn)開錯了 產(chǎn)生了1萬多的稅額 請問這個月申報要怎么辦,如果交稅了下個月還能退嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),就是沒有內(nèi)銷的,然后平常開出去的發(fā)票都是免稅的,但是上個月的時候開錯了,開了十三個點了,那這個月的申報表里面就要交1萬多的稅,有什么辦法可以解決嗎?如果這1萬多的稅這個月交了之后,那下個月能不能退回來了?
老師,你好,就是我上個月開了一個票,應(yīng)該是開免稅發(fā)票的,但是我開了一個有稅率的票,這個月才發(fā)現(xiàn)開錯了,然后我就開票沖銷上個月開錯的那張票,重新開了一張免稅的票,然后我就開始報上個月的稅,按道理來說,稅局是應(yīng)該把我上個月錯開的那張發(fā)票是算在里面的,但是它沒有把我上個月錯開的那筆沒有算在里面,我是這個月才開票沖銷的,應(yīng)該這個月的沖銷的是留著下個月才申報的,它就默認(rèn)我這個月開票的這張和上個月的那張相互抵消了。
老師,你好,小規(guī)模納稅人在這個月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)12月發(fā)票開錯了,本來是免稅開成1%的稅點了。如果這個開紅沖發(fā)票,那稅是不是要先交了,后面在辦理退稅
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?