您好,可以做借原材料,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估入賬,負(fù)數(shù),借原材料-廢料,貸生產(chǎn)成本-廢料

老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應(yīng)付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應(yīng)該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負(fù)數(shù)了,這個(gè)我怎么處理
老師我去年暫估了5.8萬(wàn)的原材料,原材料也領(lǐng)用了?,F(xiàn)在收到發(fā)票這個(gè)要怎么寫(xiě)分錄?前面寫(xiě)的 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時(shí)候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫(xiě)分錄?我們匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把這個(gè)5.8萬(wàn)調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
老師,我們賬上材料一直不夠用,我們每月都是暫估材料的,借:原材料-某材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬,現(xiàn)在我們用用自己生產(chǎn)的廢料沖之前的暫估,應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,我們公司賬上原材料不夠用,原材料一直都是暫估的,我們生產(chǎn)的一種庫(kù)存商品現(xiàn)在想用這種商品沖抵之前原材料的暫估,請(qǐng)問(wèn)一下,賬應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們賬上暫估的原材料,每月領(lǐng)用后是貸方,為了不在貸方我們每月會(huì)根據(jù)貸方數(shù)字重新暫估,現(xiàn)在我們生產(chǎn)的庫(kù)存商品用于沖抵之前的原材料暫估,應(yīng)該怎么做賬
紅字沖銷(xiāo)是什么意思能舉個(gè)例子嗎?
老師,做過(guò)內(nèi)賬,做過(guò)代賬,現(xiàn)在實(shí)務(wù)也學(xué)了,現(xiàn)在面試一般納稅人的公司心里沒(méi)有底,不知道哪些方面需要注意
老師,孩子交了醫(yī)保,怎么查詢完稅證明?我只能查到大人的完稅證明,開(kāi)具不了孩子的電子版
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開(kāi)始是嗎,假如2024年5月30號(hào)匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開(kāi)始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)局說(shuō)在變相分配未分配利潤(rùn),這和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系?
我有一家國(guó)外的供應(yīng)商,給我們開(kāi)了10萬(wàn)的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開(kāi)具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬(wàn)形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開(kāi)了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)25年紅沖的發(fā)票,是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎,如果是
開(kāi)票稅率會(huì)自動(dòng)顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷(xiāo)售成本,核算的,有沒(méi)有電子表格可以發(fā)我一下


我們廢料是做到庫(kù)存商品的,第二筆憑證是不是借:庫(kù)存商品-廢料負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你們廢品之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啦?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸庫(kù)存商品。負(fù)數(shù),
庫(kù)存商品沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),一直放在賬上的
損益科目不要做相反方向,做負(fù)數(shù),相反方向虛增匯總金額
老師,您之前做的貸生產(chǎn)成本-廢料,這個(gè)我不是太明白
那做借原材料廢料,貸庫(kù)存商品
那是廢料沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品還在車(chē)間,所以直接轉(zhuǎn)原材料廢料下面
我們的廢料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了,老師可以重新發(fā)下完整的分錄嗎
借原材料,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估入賬,負(fù)數(shù) 借原材料廢料,貸庫(kù)存商品
老師,這原材料一正一負(fù),不相當(dāng)于沒(méi)有沖暫估嗎
明細(xì)不一樣呀,你們之前暫估沒(méi)有寫(xiě)具體明細(xì)?
感覺(jué)怪怪的
總賬沒(méi)有差額是沒(méi)有變化,但是明細(xì)不一樣