同學(xué),你好,開(kāi)紅票,是因?yàn)橹伴_(kāi)的票有問(wèn)題,所以開(kāi)個(gè)紅票沖掉,那這樣一正一紅,就平掉了。 再開(kāi)一張正確的出來(lái),進(jìn)項(xiàng)稅依然是存在的,不存在等于0 除非,是全額退貨 退款。

老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)月退貨給對(duì)方了,對(duì)方也開(kāi)紅字發(fā)票給我們了,我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額下個(gè)月報(bào)稅要轉(zhuǎn)出來(lái)500元,但是下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額有900,抵了以后進(jìn)項(xiàng)稅還有400元,這樣就不用繳納稅了對(duì)嗎
您好老師,我方12月份收到一份采購(gòu)發(fā)票,但12月份未抵扣,現(xiàn)在對(duì)方在1月份開(kāi)了紅字銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票給我們,同時(shí)又開(kāi)了正確的發(fā)票給我們,紅字發(fā)票和正確發(fā)票都是在1月份開(kāi)的,那相當(dāng)于對(duì)方?jīng)]有給我開(kāi)票對(duì)嗎?那我這邊相當(dāng)于缺少進(jìn)項(xiàng)是嗎?
老師,你好,就是由于對(duì)方發(fā)票失控,導(dǎo)致我方收到的進(jìn)行發(fā)票稅務(wù)不認(rèn)可,相當(dāng)于就跟對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票差不多吧,這樣的情況我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄,這個(gè)是以前年度開(kāi)具的發(fā)票,而且我們的成本也同樣要做轉(zhuǎn)出,麻煩老師給寫(xiě)一下分錄
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,我們是購(gòu)買(mǎi)方,開(kāi)始銷(xiāo)售方給了進(jìn)項(xiàng)票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對(duì)方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在會(huì)計(jì)處理是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎
老師 對(duì)方私人給我們轉(zhuǎn)賬10000購(gòu)買(mǎi)柴油 以我們的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給石油公司 對(duì)方給我們公司開(kāi)了發(fā)票 相當(dāng)于我們沒(méi)有出錢(qián) 但是有了發(fā)票 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票該處理
老師你好,企業(yè)10月稅款沒(méi)交,11月在沒(méi)申報(bào)前已扣了10月稅款,但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒(méi)數(shù)據(jù),提示校驗(yàn)。這個(gè)已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動(dòng)輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是所有稅費(fèi)都算嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,我的意思是說(shuō),因?yàn)槊刻斐黾{卡都要往外報(bào)銷(xiāo),支付出去錢(qián),我要按每天的訂在一起,不然時(shí)間久了,太亂了,我的意思,我是拿個(gè)夾子夾在一起,還是訂起來(lái),外賬讓我當(dāng)天的都釘在一起,我的意思是說(shuō),定在一起了,她做外賬,都是釘子,怎么附件到記賬憑證里面去,這些我不懂,我剛來(lái)公司沒(méi)多久?才開(kāi)始做?
老師,請(qǐng)問(wèn)下學(xué)堂里有CNC加工企業(yè)全套做賬的流程嗎
你好,老師十月份社保費(fèi)不是上調(diào)了嗎?然后我想查詢之前幾個(gè)月的具體社保人員的名單,在哪里可以看到?
算出來(lái)是-23,為什么答案是23,這樣會(huì)誤導(dǎo)吧
月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅怎么寫(xiě)分錄一般納稅人和小規(guī)模納稅人
別的企業(yè)給我公司借款,后面可能跟貨款抵,入其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款
你好老師,小規(guī)模法人變更,然后升級(jí)一般納稅人稅號(hào)會(huì)變嗎


我說(shuō)的情況是當(dāng)月開(kāi)的紅票和進(jìn)項(xiàng)票是相當(dāng)?shù)慕痤~
哦,你當(dāng)月收到正數(shù)進(jìn)項(xiàng)一張,還收到相同金額的負(fù)數(shù)一張,那你這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額等于0