同學,你好 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅

2020.4月計提和扣繳了1-3月的企業(yè)所得稅,當時申報錯誤已經扣稅,后來更正申報,2020.6.11稅務退回銀行58.37,請問老師這個退回的費用會計分錄怎么寫?
老師,請問房地產企業(yè)預交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預交的增值稅,對嗎?我們之前預交了增值稅,但是不知道預交的可以抵扣正常產生的增值稅,后面產生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報,把這部分正常產生的增值稅退回來了,但沒退到銀行卡,而是我們下期產生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因為預交產生了增值稅和附加稅,請問老師,我們這期因為預交產生的增值稅和附加稅可以從退回來的這部分錢里面抵扣嗎?
老師,您好!請問增值稅申報表更正后,產生附征稅退稅,請問要如何做賬務處理,會計分錄怎么寫?
老師您好,我們有一筆逾期申報退稅的報關單,退稅的會計分錄借:應收賬款-應收出口退稅款,貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅 這個會計分錄,現(xiàn)在稅務局讓我們這筆放棄退稅申報做免稅,請問我這個會計分錄該怎么做呢
你好,稅務申報的時候誤申報了,多繳納了增值稅,那這個增值稅之前沒有計提的,現(xiàn)在已經更正申報表退了增值稅,然后關于這個增值稅的會計分錄不會做了
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方沖,銷項借方,那差額不是轉出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉未交增值稅時才借方沖平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調整額度?一般申請了多久批得下來啊