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會展服務(wù)費之前沒有發(fā)票付了款,現(xiàn)在收到了發(fā)票怎么寫分錄?

2024-04-15 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-15 17:01

當(dāng)時做了管理費用跨年了嗎?

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快賬用戶2019 追問 2024-04-15 17:02

跨年了,2023年付的

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齊紅老師 解答 2024-04-15 17:03

借,其他應(yīng)付款。貸,利潤分配,未分配利潤。借,利潤分配,未分配利潤。貸,其他應(yīng)付款。

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快賬用戶2019 追問 2024-04-15 17:05

應(yīng)付賬款還掛著呢

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齊紅老師 解答 2024-04-15 17:05

你好,應(yīng)付賬款是什么原因的?

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相關(guān)問題討論
當(dāng)時做了管理費用跨年了嗎?
2024-04-15
好之前分錄是怎么做的。
2021-10-21
同學(xué)你好,購買服務(wù)器已付款但未收到發(fā)票,可先計入預(yù)付賬款科目,會計分錄如下: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 待收到發(fā)票后,再根據(jù)服務(wù)器的具體用途進行相應(yīng)的會計處理。
2024-09-05
你好; 去年沒有做成本費用;這個報名費是你成本還是費用科目的?你23年結(jié)賬沒;意思要在24年做賬嗎
2024-04-09
借管理費用,貸預(yù)付?? 借應(yīng)交稅費? 280 貸管理費用 280
2022-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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