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有沒有用用友做賬軟件的老師,用友暢捷通t?普及版,比如9月做完賬結(jié)轉(zhuǎn)完期間損益不結(jié)賬,可以正常做10月憑證,10月做完賬不結(jié)賬,也可以做11月憑證。不結(jié)賬對于各月科目余額表有什么影響嗎

2025-11-16 08:50

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2025-11-14
同學(xué)你好,先反結(jié)轉(zhuǎn),再重新勾選未記帳憑證進行結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-10-10
同學(xué)您好,您7月份已經(jīng)結(jié)賬了,那需要反結(jié)賬的,然后把8月份生成的損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪除了,再重新結(jié)轉(zhuǎn),您保存憑證之前注意一下憑證日期
2021-08-18
不建議在2024年賬套未結(jié)賬時,先做2025年的業(yè)務(wù)憑證再填期初余額表,原因如下: 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性無法保證 2025年期初余額是承接2024年年末余額的,如果2024年賬套未結(jié)賬,就無法準(zhǔn)確獲取各科目年末余額,直接編制2025年憑證,可能導(dǎo)致后續(xù)期初余額與實際不符,影響財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。 系統(tǒng)功能限制 用友T3軟件通常需要先完成上年結(jié)賬并結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),才能進入新年度進行正常的賬務(wù)處理。若未按正常流程操作,可能會出現(xiàn)系統(tǒng)報錯或功能異常,如無法進行憑證審核、記賬、結(jié)賬等后續(xù)操作,甚至可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或混亂。 財務(wù)流程規(guī)范 先結(jié)賬上年再開啟新年度賬務(wù)處理是規(guī)范的財務(wù)流程,有助于保證財務(wù)工作的有序進行和財務(wù)數(shù)據(jù)的可追溯性。如果違反流程先做2025年憑證,后續(xù)發(fā)現(xiàn)2024年數(shù)據(jù)有誤需要調(diào)整時,會增加大量的核對和調(diào)整工作,降低工作效率。 正確的做法是先完成2024年賬套的結(jié)賬工作,然后通過用友T3的年度賬結(jié)轉(zhuǎn)功能,將2024年的余額自動結(jié)轉(zhuǎn)到2025年的期初余額表中,再開始錄入2025年的業(yè)務(wù)憑證。
2025-01-06
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的分錄,一般是手工填寫的。 您說的登賬就是記帳是吧,記帳是做了記帳憑證以后,審核,審核以后就計賬,都記帳以后才可以自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,再做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的 然后再審核損益結(jié)轉(zhuǎn)和本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,再記賬,最后結(jié)賬
2021-02-04
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