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你好 老師 就是本月應(yīng)交所得稅6000元 增值稅還有4000留抵稅額, 那我在做資產(chǎn)負債表的中申報的時候 資產(chǎn)負債表中所得稅費用是不是就是6000-4000=2000元 就寫2000還是 就在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費那一欄填-4000 利潤表中所得稅費用2000呢

2024-04-15 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 12:53

你好,正確的資產(chǎn)負債表,應(yīng)交稅費6000,其他流動資產(chǎn)4000。

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快賬用戶3490 追問 2024-04-15 12:54

做重分類了是不

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齊紅老師 解答 2024-04-15 12:55

是的是的,做了重分類。

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快賬用戶3490 追問 2024-04-15 12:56

那之前做賬同事做申報一直都沒有做重分類申報那我這次做重分類申報有影響不

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齊紅老師 解答 2024-04-15 12:59

可以的,這個不影響。

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快賬用戶3490 追問 2024-04-15 13:01

那這個做了重分類了對應(yīng)的其他應(yīng)付應(yīng)付 預(yù)付預(yù)收 應(yīng)付應(yīng)收是不是也要一起按照重分類填寫

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齊紅老師 解答 2024-04-15 13:01

是的是的,是這么做的,所有的往來科目都需要做。

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快賬用戶3490 追問 2024-04-15 13:03

行吧 那我整理一下重新做 全部按照重分類做

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快賬用戶3490 追問 2024-04-15 13:04

對了老師 那我用的是金蝶精斗云軟件這個軟件直接可以重分類 那這個軟件做的重分類應(yīng)該不會出問題吧

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齊紅老師 解答 2024-04-15 13:05

重分類才是正規(guī)的做法。

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快賬用戶3490 追問 2024-04-15 13:15

好的 那我就按照財務(wù)軟件重分類申報

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齊紅老師 解答 2024-04-15 13:15

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶3490 追問 2024-04-15 13:19

老師 我用了系統(tǒng)做了重分類 怎么應(yīng)交稅費哪里是2000其他流動資產(chǎn)沒有數(shù)據(jù)的怎么回事

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齊紅老師 解答 2024-04-15 13:20

你好,那他就是直接按照應(yīng)交稅費的余額來分類

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快賬用戶3490 追問 2024-04-15 13:21

哦哦 那要改財務(wù)軟件數(shù)據(jù)不

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齊紅老師 解答 2024-04-15 13:23

你好,你重分類的時候是不是只選擇了末級科目沖分類?

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快賬用戶3490 追問 2024-04-15 13:24

是不是因為之前數(shù)據(jù)同事沒在財務(wù)軟件點擊重分類我這個月點擊重分類數(shù)據(jù)銜接不上

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齊紅老師 解答 2024-04-15 13:24

和這個沒有關(guān)系,你可以看下我給你回復(fù)的。

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快賬用戶3490 追問 2024-04-15 13:24

我在那里看財務(wù)軟件選擇末級科目重分類

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齊紅老師 解答 2024-04-15 13:25

你財務(wù)報表里面就有。

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你好,正確的資產(chǎn)負債表,應(yīng)交稅費6000,其他流動資產(chǎn)4000。
2024-04-15
增值稅4005是已經(jīng)認證了嗎?
2024-04-15
同學(xué)你好 在填寫資產(chǎn)負債表的“應(yīng)交稅費”這一欄時,需要綜合考慮企業(yè)本月應(yīng)交的各項稅費。根據(jù)題目描述,本月應(yīng)交增值稅是負數(shù)-2000元,企業(yè)所得稅費是3000元。在填寫“應(yīng)交稅費”這一欄時,應(yīng)只考慮那些尚未支付且不能作為資產(chǎn)列示的稅費。在本例中,就是企業(yè)所得稅費3000元。因此,“應(yīng)交稅費”這一欄應(yīng)填寫3000元。
2024-04-25
您好 請問您填的什么申報表格不等于了? 可以把表格截圖我看看么
2021-07-13
你好!沒有認證的進項,不用填寫的
2022-04-19
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